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提升基层
央行内部审计
整改力的路径探析
第85-86页
关键词: 央行内部审计 审计整改 被审计单位 审计成果 内审部门 审计监督 内审监督 路径探析 审计部门 审计问题
2016年第05期
《北方金融》
对新常态下深化基层
央行内部审计
工作的思考
第86-88页
关键词: 央行内部审计 审计成果 跟踪审计 审计资源 被审计单位 审计对象 审计创新 审计项目 审计组织 经济责任审计
2016年第07期
《北方金融》
新常态下
央行内部审计
与区域性金融稳定-基于基层央行的实例分析
第82-84页
关键词: 区域金融 稳定 基层 央行内部审计
2017年第04期
《北方金融》
价值链管理理论视角下基层央行“防控增效”的内部审计模式选择
第4-9页
关键词: 价值链管理 防控增效 央行内部审计 治理 价值增值
2017年第08期
《中国内部审计》
新常态下
央行内部审计
与区域性金融稳定-基于基层央行的实例分析
第82-84页
关键词: 区域金融 稳定 基层 央行内部审计
2017年第04期
《内蒙古金融研究》
加强县支行同级内部审计监督的路径选择
第52-53页
关键词: 内部审计监督 内审部门 央行内部审计 内审人员 人民银行 内部控制 审计监督工作 因素分析 内审工作 监督机构
2017年第05期
《审计与理财》
基层央行信息安全审计难点及对策
第51-52页
关键词: 央行内部审计 信息安全 办公自动化 内审人员 专项审计 内审部门 网络安全 信息系统审计 审计证据 审计需求
2016年第11期
《审计与理财》
基层人民银行审计工作信息化的问题与思考
第20-21页
关键词: 基层人民银行 央行业务 央行内部审计 系统运行状况 工作信息化 信息系统 数据共享 内审部门 支付清算系统 内部控制指引
2016年第11期
《审计与理财》
新常态下发挥
央行内部审计
作用的路径研究
第4-8页
关键词: 新常态 央行内部审计 主成分分析
2016年第10期
《广西金融研究》
新常态下发挥
央行内部审计
作用的路径研究
第4-8页
关键词: 新常态 央行内部审计 主成分分析
2016年第10期
《区域金融研究》
对新常态下深化基层
央行内部审计
工作的思考
第86-88页
关键词: 央行内部审计 审计成果 跟踪审计 审计资源 被审计单位 审计对象 审计创新 审计项目 审计组织 经济责任审计
2016年第07期
《内蒙古金融研究》
提升基层
央行内部审计
整改力的路径探析
第85-86页
关键词: 央行内部审计 审计整改 被审计单位 审计成果 内审部门 审计监督 内审监督 路径探析 审计部门 审计问题
2016年第05期
《内蒙古金融研究》
有效发挥人民银行内部审计同级监督职能的思考
第44-47页
关键词: 央行内部审计 同级监督 职能发挥
2016年第05期
《中国内部审计》
信息化对
央行内部审计
工作的影响探析
第43-44页
关键词: 央行内部审计 内部审计工作 信息化程度 审计信息化 业务工作 审计模式 业务系统 审计理念 审计人员 现代信息技术
2013年第09期
《黑龙江金融》
论中央银行内部审计风险成因与防范控制措施
第-页
关键词: 央行内部审计 风险防范 措施
2008年第09期
《西部金融》
推动基层
央行内部审计
转型与发展的建议
第68-68页
关键词: 内审工作 央行内部审计 基层央行 建议 内审人员 风险管理审计 推动 保障 组织
2010年第06期
《甘肃金融》
对加强基层
央行内部审计
监督的思考
第91-92页
关键词: 央行内部审计 内审监督 内审机构 人民银行 内审人员 审计活动 业务操作 审计工作质量 审计质量 内审职能
2015年第11期
《金融科技时代》
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