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提升基层央行内部审计整改力的路径探析第85-86页
关键词: 央行内部审计  审计整改  被审计单位  审计成果  内审部门  审计监督  内审监督  路径探析  审计部门  审计问题  
2016年第05期 《北方金融》
对新常态下深化基层央行内部审计工作的思考第86-88页
关键词: 央行内部审计  审计成果  跟踪审计  审计资源  被审计单位  审计对象  审计创新  审计项目  审计组织  经济责任审计  
2016年第07期 《北方金融》
新常态下央行内部审计与区域性金融稳定-基于基层央行的实例分析第82-84页
关键词: 区域金融  稳定  基层  央行内部审计  
2017年第04期 《北方金融》
价值链管理理论视角下基层央行“防控增效”的内部审计模式选择第4-9页
关键词: 价值链管理  防控增效  央行内部审计  治理  价值增值  
2017年第08期 《中国内部审计》
新常态下央行内部审计与区域性金融稳定-基于基层央行的实例分析第82-84页
关键词: 区域金融  稳定  基层  央行内部审计  
2017年第04期 《内蒙古金融研究》
加强县支行同级内部审计监督的路径选择第52-53页
关键词: 内部审计监督  内审部门  央行内部审计  内审人员  人民银行  内部控制  审计监督工作  因素分析  内审工作  监督机构  
2017年第05期 《审计与理财》
基层央行信息安全审计难点及对策第51-52页
关键词: 央行内部审计  信息安全  办公自动化  内审人员  专项审计  内审部门  网络安全  信息系统审计  审计证据  审计需求  
2016年第11期 《审计与理财》
基层人民银行审计工作信息化的问题与思考第20-21页
关键词: 基层人民银行  央行业务  央行内部审计  系统运行状况  工作信息化  信息系统  数据共享  内审部门  支付清算系统  内部控制指引  
2016年第11期 《审计与理财》
新常态下发挥央行内部审计作用的路径研究第4-8页
关键词: 新常态  央行内部审计  主成分分析  
2016年第10期 《广西金融研究》
新常态下发挥央行内部审计作用的路径研究第4-8页
关键词: 新常态  央行内部审计  主成分分析  
2016年第10期 《区域金融研究》
对新常态下深化基层央行内部审计工作的思考第86-88页
关键词: 央行内部审计  审计成果  跟踪审计  审计资源  被审计单位  审计对象  审计创新  审计项目  审计组织  经济责任审计  
2016年第07期 《内蒙古金融研究》
提升基层央行内部审计整改力的路径探析第85-86页
关键词: 央行内部审计  审计整改  被审计单位  审计成果  内审部门  审计监督  内审监督  路径探析  审计部门  审计问题  
2016年第05期 《内蒙古金融研究》
有效发挥人民银行内部审计同级监督职能的思考第44-47页
关键词: 央行内部审计  同级监督  职能发挥  
2016年第05期 《中国内部审计》
信息化对央行内部审计工作的影响探析第43-44页
关键词: 央行内部审计  内部审计工作  信息化程度  审计信息化  业务工作  审计模式  业务系统  审计理念  审计人员  现代信息技术  
2013年第09期 《黑龙江金融》
论中央银行内部审计风险成因与防范控制措施第-页
关键词: 央行内部审计  风险防范  措施  
2008年第09期 《西部金融》
推动基层央行内部审计转型与发展的建议第68-68页
关键词: 内审工作  央行内部审计  基层央行  建议  内审人员  风险管理审计  推动  保障  组织  
2010年第06期 《甘肃金融》
对加强基层央行内部审计监督的思考第91-92页
关键词: 央行内部审计  内审监督  内审机构  人民银行  内审人员  审计活动  业务操作  审计工作质量  审计质量  内审职能  
2015年第11期 《金融科技时代》