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加强县支行同级内部审计监督的路径选择

作者:陈建保; 许玫; 彭祖念内部审计监督内审部门央行内部审计内审人员人民银行内部控制审计监督工作因素分析内审工作监督机构

摘要:毋庸置疑,基层央行内部审计在同级监督工作中承担了重要的角色,对完善内部控制、防范系统风险、加强金融监管、提供优质服务等方面发挥了很大的作用,但也存在一些问题,仍困扰着内审同级监督作用的进一步发挥。

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审计与理财

《审计与理财》(CN:36-1264/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《审计与理财》是广大审计人员、财经院校师生及行政和企事业单位领导、财会和从事经济管理、经济监督、经济研究等广大读者了解审计信息,交流审计与理财工作经验以及探讨审计和理财理论的园地,增长知识的良师益友。获得第二、三、四届华东地区优秀期刊。

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