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提升基层央行内部审计整改力的路径探析

作者:于晓梅央行内部审计审计整改被审计单位审计成果内审部门审计监督内审监督路径探析审计部门审计问题

摘要:所谓人民银行内部审计整改,是指被审计单位针对内部审计意见,对审计发现的问题进行纠正和改进的过程。审计整改系统是整个审计“免疫系统”中一个重要的子系统,是确保审计监督到位的关键所在,抓好内部审计整改落实、提升内部审计整改力是促进审计成果转化利用和实现内部审计增值的根本途径。为此,笔者就基层央行内部审计整改不力问题成因及解决途径作以浅显的分析。一、基层央行内部审计整改不力的成因分析(一)责任主体整改动力不足。审计整改的执行,

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北方金融

《北方金融》(CN:15-1370/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《北方金融》旨在探讨经济、金融理论与实践,坚持理论研究为实践服务、货币金融研究为现实服务的办刊方向。

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