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人民银行内部审计当视为“内控大计”第140-141页
关键词: 人民银行  内部审计  内审部门  内部控制  内控体系  监督检查  内审人员  银行分支机构  组织目标  审计成果  
2015年第11期 《当代金融家》
基层央行风险管理:抓紧内部控制这根“绳”第140-141页
关键词: 基层央行  内部审计  内部控制  内审部门  风险防范  风险管理工作  
2019年第06期 《当代金融家》
影响央行内审部门风险导向审计模式效能发挥的因素探析第85-86页
关键词: 风险导向审计模式  内审部门  效能发挥  内控制度建设  业务发展  央行  人民银行  内部审计  
2017年第11期 《北方金融》
影响央行内审部门有效发挥职能作用的因素探析第106-108页
关键词: 内审部门  职能作用  现代风险导向审计  风险导向审计模式  人民银行  央行  金融体制改革  内部审计  
2018年第06期 《北方金融》
基层人民银行要正确理解和认识内部审计第102-103页
关键词: 内部审计  基层人民银行  审计部门  内审人员  内审部门  咨询服务  内审报告  审计服务  审计人员  审计项目  
2016年第12期 《北方金融》
人民银行分支机构内部控制审计的难点及对策第68-69页
关键词: 中国人民银行分支机构  内部控制审计  内部控制体系  内部控制环境  内部控制活动  内部控制信息  内审部门  风险评估  
2011年第11期 《北方金融》
从绩效审计的视角谈会计内控管理现状及对策第48-50页
关键词: 绩效审计  内控管理  央行会计  现状  审计工作  履职审计  专项审计  内审部门  
2013年第03期 《北方金融》
提升基层央行内部审计整改力的路径探析第85-86页
关键词: 央行内部审计  审计整改  被审计单位  审计成果  内审部门  审计监督  内审监督  路径探析  审计部门  审计问题  
2016年第05期 《北方金融》
基层央行依法行政存在问题的几点思考第63-64页
关键词: 依法行政工作  基层央行  人民银行基层行  科学发展观  配套制度  内审部门  
2013年第04期 《北方金融》
计算机系统内部控制审计中存在的问题第45-45页
关键词: 内部控制审计  计算机系统  计算机应用系统  专业测试  内控管理  业务系统  内审部门  测试数据  
2007年第06期 《北方金融》
商业银行组织架构模式与风险管理第75-76页
关键词: 金融机构  审计委员会  内审部门  法律事务  风险管理部  授信管理  全面风险管理  第一道防线  
2019年第22期 《中国金融》
谈内部审计创新——管理审计第133-134页
关键词: 内部审计工作  管理审计  计提  传统审计  创新工作  发展  内审部门  机遇和挑战  工作思路  更新观念  
行政事业单位内部审计在惩治和预防腐败体系中的职能探析第254-255页
关键词: 行政事业单位  内部审计制度  社会服务职能  惩治和预防腐败体系  公共行政权力  腐败案件  内审部门  监督职责  
2014年第08期 《经济视野》
浅谈中小企业内控体系构建第48-49页
关键词: 内控体系  内部控制  经济体制改革  社会经济发展  内部审计  经济增长  集权式  经济活动  内审部门  不相容职务  
2012年第06X期 《会计师》
对企业内部审计的几点见解第54-56页
关键词: 内部审计  内审人员  企业流程  内审部门  被审计单位  内审工作  审计过程  咨询作用  增加价值  审计职能  
2012年第10X期 《会计师》
高校后勤承包经费及目标完成情况审计探讨第55-56页
关键词: 高校后勤实体  经费预算  内审部门  审计实务  审计项目  审计部门  后勤财务管理  学生公寓管理  法人企业  审计内容  
2012年第01X期 《会计师》
IT内控与全面预算应对商业贿赂为何失效第5-5页
关键词: 内部控制  控制监督  内审部门  现代化企业制度  内部成本控制  经营目标  业务处理过程  使内  内控管理  
浅议企业内部审计风险第50-51页
关键词: 内部审计风险  内审人员  现代内部审计  内审机构  审计项目  内审部门  审计业务  被审单位  内审工作  审  
2005年第03期 《管理观察》
高校内审部门开展工程跟踪审计的思考第49-50页
关键词: 内审部门  基建工程项目  跟踪审计  
英国商业银行内审的特点分析第71-72页
关键词: 商业银行  内审部门  英国  工作性质  组织结构  相关技术  工作流程  内部审计  相关内容  
2005年第09期 《中国内部审计》