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人民银行内部审计当视为“内控大计”
第140-141页
关键词: 人民银行 内部审计 内审部门 内部控制 内控体系 监督检查 内审人员 银行分支机构 组织目标 审计成果
2015年第11期
《当代金融家》
基层央行风险管理:抓紧内部控制这根“绳”
第140-141页
关键词: 基层央行 内部审计 内部控制 内审部门 风险防范 风险管理工作
2019年第06期
《当代金融家》
影响央行
内审部门
风险导向审计模式效能发挥的因素探析
第85-86页
关键词: 风险导向审计模式 内审部门 效能发挥 内控制度建设 业务发展 央行 人民银行 内部审计
2017年第11期
《北方金融》
影响央行
内审部门
有效发挥职能作用的因素探析
第106-108页
关键词: 内审部门 职能作用 现代风险导向审计 风险导向审计模式 人民银行 央行 金融体制改革 内部审计
2018年第06期
《北方金融》
基层人民银行要正确理解和认识内部审计
第102-103页
关键词: 内部审计 基层人民银行 审计部门 内审人员 内审部门 咨询服务 内审报告 审计服务 审计人员 审计项目
2016年第12期
《北方金融》
人民银行分支机构内部控制审计的难点及对策
第68-69页
关键词: 中国人民银行分支机构 内部控制审计 内部控制体系 内部控制环境 内部控制活动 内部控制信息 内审部门 风险评估
2011年第11期
《北方金融》
从绩效审计的视角谈会计内控管理现状及对策
第48-50页
关键词: 绩效审计 内控管理 央行会计 现状 审计工作 履职审计 专项审计 内审部门
2013年第03期
《北方金融》
提升基层央行内部审计整改力的路径探析
第85-86页
关键词: 央行内部审计 审计整改 被审计单位 审计成果 内审部门 审计监督 内审监督 路径探析 审计部门 审计问题
2016年第05期
《北方金融》
基层央行依法行政存在问题的几点思考
第63-64页
关键词: 依法行政工作 基层央行 人民银行基层行 科学发展观 配套制度 内审部门
2013年第04期
《北方金融》
计算机系统内部控制审计中存在的问题
第45-45页
关键词: 内部控制审计 计算机系统 计算机应用系统 专业测试 内控管理 业务系统 内审部门 测试数据
2007年第06期
《北方金融》
商业银行组织架构模式与风险管理
第75-76页
关键词: 金融机构 审计委员会 内审部门 法律事务 风险管理部 授信管理 全面风险管理 第一道防线
2019年第22期
《中国金融》
谈内部审计创新——管理审计
第133-134页
关键词: 内部审计工作 管理审计 计提 传统审计 创新工作 发展 内审部门 机遇和挑战 工作思路 更新观念
2004年第05期
《岭南师范学院学报》
行政事业单位内部审计在惩治和预防腐败体系中的职能探析
第254-255页
关键词: 行政事业单位 内部审计制度 社会服务职能 惩治和预防腐败体系 公共行政权力 腐败案件 内审部门 监督职责
2014年第08期
《经济视野》
浅谈中小企业内控体系构建
第48-49页
关键词: 内控体系 内部控制 经济体制改革 社会经济发展 内部审计 经济增长 集权式 经济活动 内审部门 不相容职务
2012年第06X期
《会计师》
对企业内部审计的几点见解
第54-56页
关键词: 内部审计 内审人员 企业流程 内审部门 被审计单位 内审工作 审计过程 咨询作用 增加价值 审计职能
2012年第10X期
《会计师》
高校后勤承包经费及目标完成情况审计探讨
第55-56页
关键词: 高校后勤实体 经费预算 内审部门 审计实务 审计项目 审计部门 后勤财务管理 学生公寓管理 法人企业 审计内容
2012年第01X期
《会计师》
IT内控与全面预算应对商业贿赂为何失效
第5-5页
关键词: 内部控制 控制监督 内审部门 现代化企业制度 内部成本控制 经营目标 业务处理过程 使内 内控管理
2009年第03期
《机械工业信息与网络》
浅议企业内部审计风险
第50-51页
关键词: 内部审计风险 内审人员 现代内部审计 内审机构 审计项目 内审部门 审计业务 被审单位 内审工作 审
2005年第03期
《管理观察》
高校
内审部门
开展工程跟踪审计的思考
第49-50页
关键词: 内审部门 基建工程项目 跟踪审计
2005年第03期
《连云港职业技术学院学报》
英国商业银行内审的特点分析
第71-72页
关键词: 商业银行 内审部门 英国 工作性质 组织结构 相关技术 工作流程 内部审计 相关内容
2005年第09期
《中国内部审计》
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