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獐子岛扇贝“跑路”了 内部审计“去哪儿”了?第1-1页
关键词: 审计委员会  内部审计  财务造假  重大缺陷  会计师事务所  风险控制  獐子岛  监事会  
2019年第12期 《中国内部审计》
企业内部控制缺陷的资本市场传染效应研究第45-57页
关键词: 内部控制  重大缺陷  市场反应  传染效应  
2019年第04期 《金融经济学研究》
积极应对市场风险监管改革第37-39页
关键词: 巴塞尔协议  现行市场  巨额损失  风险监管  巴塞尔委员会  重大缺陷  市场风险管理  证券化产品  
2019年第21期 《中国金融》
刚上完达沃斯就出事:獐子岛被证监会顶格处罚第15-15页
关键词: 财务造假  达沃斯  重大缺陷  证监会  獐子岛  中国证券监督管理委员会  告知书  行政处罚  
2019年第08期 《商业观察》
内部控制重大缺陷与审计定价的关系分析——基于产权性质视角第75-77页
关键词: 内部控制  重大缺陷  产权性质  审计定价  
2015年第03期 《财务与金融》
A公司2015年度财务报告内部控制缺陷研究第122-122页
关键词: 内控审计报告  否定意见  重大缺陷  
2017年第1X期 《智富时代》
YGX采购与付款业务循环内部控制及其审计问题反思第61-63页
关键词: 内部控制审计  采购与付款循环  重大缺陷  
2018年第03期 《江苏商论》
法多台核电机组设备焊缝存在质量问题第15-15页
关键词: 核电机组  机组设备  核电厂  重大缺陷  国际核工程  加强监督  供应商  承包商  
2019年第10期 《国外核新闻》
前线文摘·外埠借鉴第33-35页
关键词: 经济适用房  住房保障制度  降低房价  土地出让  中低收入家庭  共有产权  资金投入  重大缺陷  产权房  购房人  
2005年第04期 《前线》
内部控制自我评价、财务重述与内部控制审计意见第119-122页
关键词: 内部控制自我评价  重大缺陷  财务重述  内部控制审计意见  
2016年第14期 《会计之友》
基于内部控制否定意见的内部控制重大缺陷解析第216-216页
关键词: 内部控制  重大缺陷  否定意见  
2018年第30期 《时代金融》
银广夏采购与付款循环的内部控制审计问题研究第97-99页
关键词: 内部控制审计  采购与付款循环  重大缺陷  银广夏  
2017年第08期 《江苏商论》
大股东控制、审计质量与内部控制重大缺陷的披露——基于贵糖股份的案例研究第297-309页
关键词: 大股东控制  公司治理  审计质量  内部控制  重大缺陷  
舞弊上市公司内部控制重大缺陷特征研究——基于沪深A股上市公司的经验数据第131-135页
关键词: 内部控制  管理舞弊  重大缺陷  
2017年第06期 《生产力研究》
收入分配一元论第5-9页
关键词: 收入分配  重大缺陷  一元论  
2006年第02期 《当代财经》
仰山水电站球阀操作系统的分析及技术改造第58-59页
关键词: 农村水电  球阀  重大缺陷  技术改造  
财务报告内部控制审计的理论分析(上)第11-13页
关键词: 财务报告内部控制  审计目标  重大缺陷  重要不足  
2008年第12期 《审计月刊》
财务报表重述与财务报告内部控制评价——基于戴尔公司案例的分析第28-35页
关键词: 财务报表重述  财务报告内部控制  重大缺陷  
2012年第04期 《会计研究》
内部控制重大缺陷和重要缺陷的披露现状研究——基于2011年上市公司的数据分析第38-43页
关键词: 内部控制  重大缺陷  重要缺陷  财务状况  市场反应  
2013年第04期 《中国注册会计师》
上市公司内部控制缺陷披露现状分析第9-11页
关键词: 内部控制  重大缺陷  审计意见  自我评价报告  
2014年第01期 《新会计》