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獐子岛扇贝“跑路”了 内部审计“去哪儿”了?
第1-1页
关键词: 审计委员会 内部审计 财务造假 重大缺陷 会计师事务所 风险控制 獐子岛 监事会
2019年第12期
《中国内部审计》
企业内部控制缺陷的资本市场传染效应研究
第45-57页
关键词: 内部控制 重大缺陷 市场反应 传染效应
2019年第04期
《金融经济学研究》
积极应对市场风险监管改革
第37-39页
关键词: 巴塞尔协议 现行市场 巨额损失 风险监管 巴塞尔委员会 重大缺陷 市场风险管理 证券化产品
2019年第21期
《中国金融》
刚上完达沃斯就出事:獐子岛被证监会顶格处罚
第15-15页
关键词: 财务造假 达沃斯 重大缺陷 证监会 獐子岛 中国证券监督管理委员会 告知书 行政处罚
2019年第08期
《商业观察》
内部控制
重大缺陷
与审计定价的关系分析——基于产权性质视角
第75-77页
关键词: 内部控制 重大缺陷 产权性质 审计定价
2015年第03期
《财务与金融》
A公司2015年度财务报告内部控制缺陷研究
第122-122页
关键词: 内控审计报告 否定意见 重大缺陷
2017年第1X期
《智富时代》
YGX采购与付款业务循环内部控制及其审计问题反思
第61-63页
关键词: 内部控制审计 采购与付款循环 重大缺陷
2018年第03期
《江苏商论》
法多台核电机组设备焊缝存在质量问题
第15-15页
关键词: 核电机组 机组设备 核电厂 重大缺陷 国际核工程 加强监督 供应商 承包商
2019年第10期
《国外核新闻》
前线文摘·外埠借鉴
第33-35页
关键词: 经济适用房 住房保障制度 降低房价 土地出让 中低收入家庭 共有产权 资金投入 重大缺陷 产权房 购房人
2005年第04期
《前线》
内部控制自我评价、财务重述与内部控制审计意见
第119-122页
关键词: 内部控制自我评价 重大缺陷 财务重述 内部控制审计意见
2016年第14期
《会计之友》
基于内部控制否定意见的内部控制
重大缺陷
解析
第216-216页
关键词: 内部控制 重大缺陷 否定意见
2018年第30期
《时代金融》
银广夏采购与付款循环的内部控制审计问题研究
第97-99页
关键词: 内部控制审计 采购与付款循环 重大缺陷 银广夏
2017年第08期
《江苏商论》
大股东控制、审计质量与内部控制
重大缺陷
的披露——基于贵糖股份的案例研究
第297-309页
关键词: 大股东控制 公司治理 审计质量 内部控制 重大缺陷
2017年第03期
《管理案例研究与评论》
舞弊上市公司内部控制
重大缺陷
特征研究——基于沪深A股上市公司的经验数据
第131-135页
关键词: 内部控制 管理舞弊 重大缺陷
2017年第06期
《生产力研究》
收入分配一元论
第5-9页
关键词: 收入分配 重大缺陷 一元论
2006年第02期
《当代财经》
仰山水电站球阀操作系统的分析及技术改造
第58-59页
关键词: 农村水电 球阀 重大缺陷 技术改造
2007年第06期
《中国水能及电气化》
财务报告内部控制审计的理论分析(上)
第11-13页
关键词: 财务报告内部控制 审计目标 重大缺陷 重要不足
2008年第12期
《审计月刊》
财务报表重述与财务报告内部控制评价——基于戴尔公司案例的分析
第28-35页
关键词: 财务报表重述 财务报告内部控制 重大缺陷
2012年第04期
《会计研究》
内部控制
重大缺陷
和重要缺陷的披露现状研究——基于2011年上市公司的数据分析
第38-43页
关键词: 内部控制 重大缺陷 重要缺陷 财务状况 市场反应
2013年第04期
《中国注册会计师》
上市公司内部控制缺陷披露现状分析
第9-11页
关键词: 内部控制 重大缺陷 审计意见 自我评价报告
2014年第01期
《新会计》
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