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如何提高内审同级监督的实效性
第140-141页
关键词: 内审监督 实效性 同级监督 业务系统 网络技术 信息系统 审计接口 风险监控
2017年第12期
《当代金融家》
对基层人民银行
内审监督
效率的调查与思考
第37-38页
关键词: 基层人民银行 内审工作 监督效率 监督工作 履行职责 监督作用 内审监督 职能调整
2007年第11期
《北方金融》
提升基层央行内部审计整改力的路径探析
第85-86页
关键词: 央行内部审计 审计整改 被审计单位 审计成果 内审部门 审计监督 内审监督 路径探析 审计部门 审计问题
2016年第05期
《北方金融》
人民银行旗县支行
内审监督
管理机制改革后面临的新问题
第64-65页
关键词: 管理机制改革 县支行 内审监督 人民银行 中央银行职能 监督管理机制 基层央行 内部审计
2009年第05期
《北方金融》
中小学资金预算管理之浅见
第26-27页
关键词: 预算管理 预算编制 财政预算 事业收入 农村中小学教育 内审监督 动态管理 单位经费 因素指标 财政
2005年第04期
《学校管理》
浅议在“营改增”过程中加强
内审监督
第160-160页
关键词: 内审监督 生活服务业 应税项目 履行职责 内部审计 经营发展 铁路运输 房地产业
2017年第11期
《纳税》
浅谈如何加强公路行业
内审监督
第263-263页
关键词: 加强 公路行业 内审监督
2008年第08期
《中国高新科技》
农村信用社内部审计监督独立性探究
第135-135页
关键词: 农信社 内审监督 管理 独立性 研究
2018年第22期
烟草企业经营管理存在的风险及
内审监督
对策--以郴州市为例
第229-229页
关键词: 烟草企业 内审监督 经营管理 风险防控 对策 湖南郴州
2019年第05期
《现代农业科技》
基于风险管理视角下高职院校合同审核实践
第99-102页
关键词: 高校 内审监督 合同审核 风险防控
2018年第02期
《济南职业学院学报》
发挥
内审监督
作用 促进企业改制健康发展
第24-26页
关键词: 改制工作 国有企业 改制企业 内审监督 生产经营活动 出台 权责 保障 合法权益 范围
2005年第02期
《中国内部审计》
松江内审成为社会关注点
第66-67页
关键词: 内审工作 社会关注 松江区 关注点 党风廉政建设 工作中心 经济发展 履行职责 内审监督
2005年第09期
《中国内部审计》
淮安中支行的内审协查员制度
第64-64页
关键词: 支行 内审监督 淮安 制度 内部风险 内控 定岗 定员 行为 检查
2005年第01期
《中国内部审计》
漫话国企内审的发展历程
第38-39页
关键词: 审计基本准则 内部审计人员 中国内部审计 审计事业 职业道德规范 内审机构 内审监督 内部审计制度 内审工作 被审计单位
2004年第03期
《广东审计》
关于卫生系统新财务会计制度实施后
内审监督
的思考
第153-153页
关键词: 卫生系统 财务会计制度 内审监督 思考
2019年第23期
《财会学习》
人行内部审计存在的风险及规避对策
第37-38页
关键词: 内审部门 审计监督 内部审计 内审监督 再监督 规避对策 财务 任务 监督者 纠正
2005年第02期
《黑龙江金融》
浅析人民银行内部审计质量控制
第18-19页
关键词: 质量控制 内审监督 内审分析 内审评价
2007年第02期
《河北金融》
事业单位内控制度建设及
内审监督
工作开展探讨
第31-32页
关键词: 事业单位 内部控制 内审监督
2018年第19期
《中国集体经济》
完善卫生防疫机构内控机制的探索
第40-41页
关键词: 内控机制 到位 内审监督 内部控制管理 财务管理 市场经济条件 发展 卫生防疫机构 卫生防疫事业 卫生防疫站
2004年第06期
《中国农村卫生事业管理》
事业单位内控制度建设以及
内审监督
工作开展分析
第247-247页
关键词: 事业单位 内控制度 内审监督 研究
2017年第13期
《财会学习》
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