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如何提高内审同级监督的实效性第140-141页
关键词: 内审监督  实效性  同级监督  业务系统  网络技术  信息系统  审计接口  风险监控  
2017年第12期 《当代金融家》
对基层人民银行内审监督效率的调查与思考第37-38页
关键词: 基层人民银行  内审工作  监督效率  监督工作  履行职责  监督作用  内审监督  职能调整  
2007年第11期 《北方金融》
提升基层央行内部审计整改力的路径探析第85-86页
关键词: 央行内部审计  审计整改  被审计单位  审计成果  内审部门  审计监督  内审监督  路径探析  审计部门  审计问题  
2016年第05期 《北方金融》
人民银行旗县支行内审监督管理机制改革后面临的新问题第64-65页
关键词: 管理机制改革  县支行  内审监督  人民银行  中央银行职能  监督管理机制  基层央行  内部审计  
2009年第05期 《北方金融》
中小学资金预算管理之浅见第26-27页
关键词: 预算管理  预算编制  财政预算  事业收入  农村中小学教育  内审监督  动态管理  单位经费  因素指标  财政  
2005年第04期 《学校管理》
浅议在“营改增”过程中加强内审监督第160-160页
关键词: 内审监督  生活服务业  应税项目  履行职责  内部审计  经营发展  铁路运输  房地产业  
2017年第11期 《纳税》
浅谈如何加强公路行业内审监督第263-263页
关键词: 加强  公路行业  内审监督  
2008年第08期 《中国高新科技》
农村信用社内部审计监督独立性探究第135-135页
关键词: 农信社  内审监督  管理  独立性  研究  
2018年第22期
烟草企业经营管理存在的风险及内审监督对策--以郴州市为例第229-229页
关键词: 烟草企业  内审监督  经营管理  风险防控  对策  湖南郴州  
2019年第05期 《现代农业科技》
基于风险管理视角下高职院校合同审核实践第99-102页
关键词: 高校  内审监督  合同审核  风险防控  
发挥内审监督作用 促进企业改制健康发展第24-26页
关键词: 改制工作  国有企业  改制企业  内审监督  生产经营活动  出台  权责  保障  合法权益  范围  
2005年第02期 《中国内部审计》
松江内审成为社会关注点第66-67页
关键词: 内审工作  社会关注  松江区  关注点  党风廉政建设  工作中心  经济发展  履行职责  内审监督  
2005年第09期 《中国内部审计》
淮安中支行的内审协查员制度第64-64页
关键词: 支行  内审监督  淮安  制度  内部风险  内控  定岗  定员  行为  检查  
2005年第01期 《中国内部审计》
漫话国企内审的发展历程第38-39页
关键词: 审计基本准则  内部审计人员  中国内部审计  审计事业  职业道德规范  内审机构  内审监督  内部审计制度  内审工作  被审计单位  
2004年第03期 《广东审计》
关于卫生系统新财务会计制度实施后内审监督的思考第153-153页
关键词: 卫生系统  财务会计制度  内审监督  思考  
2019年第23期 《财会学习》
人行内部审计存在的风险及规避对策第37-38页
关键词: 内审部门  审计监督  内部审计  内审监督  再监督  规避对策  财务  任务  监督者  纠正  
2005年第02期 《黑龙江金融》
浅析人民银行内部审计质量控制第18-19页
关键词: 质量控制  内审监督  内审分析  内审评价  
2007年第02期 《河北金融》
事业单位内控制度建设及内审监督工作开展探讨第31-32页
关键词: 事业单位  内部控制  内审监督  
2018年第19期 《中国集体经济》
完善卫生防疫机构内控机制的探索第40-41页
关键词: 内控机制  到位  内审监督  内部控制管理  财务管理  市场经济条件  发展  卫生防疫机构  卫生防疫事业  卫生防疫站  
事业单位内控制度建设以及内审监督工作开展分析第247-247页
关键词: 事业单位  内控制度  内审监督  研究  
2017年第13期 《财会学习》