HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0
首页 论文大全 审计流程论文 列表
期刊分类
期刊收录
出版地区
政府采购审计中存在的问题及对策第107-108页
关键词: 政府采购审计  审计流程  监督  
2020年第01期 《江苏商论》
区块链背景下银行电子函证平台建设第78-80页
关键词: 被审计单位  财务报表审计  审计程序  审计流程  注册会计师  函证  银行存款  区块链  
2019年第10期 《中国注册会计师》
劳务外包内部审计的流程与实务第1335-1338页
关键词: 医院  内部审计  劳务外包  审计流程  风险  
基于.NET的企业财务审计系统的设计与研究第77-79页
关键词: 审计流程  功能设计  公用组件  
国内外环境审计分析与比较第192-192页
关键词: 环境审计  审计流程  
2019年第08期 《纳税》
大型国家工程综合审计组织模式及流程研究第153-154页
关键词: 国家工程  综合审计  组织模式  审计流程  
2010年第02期 《社会科学动态》
基于风险控制的高校经济责任审计流程初探第74-78页
关键词: 高校  经济责任审计  风险控制  审计流程  
2012年第05期 《财务与金融》
W会计师事务所审计质量控制的研究第38-38页
关键词: 审计质量  审计质量控制  审计流程  
2016年第12期 《财讯》
强化事业单位日常资金的审计监督之我见第95-96页
关键词: 审计监督  内部控制  暂付款  下属员工  内部审计部门  报表审计  应付款项  预算管理工作  审计流程  预算编制工作  
2015年第26期 《全国流通经济》
探析规范施工企业内部审计流程的有效途径第44-45页
关键词: 施工企业  企业内部  审计流程  内部审计  内部控制  评价活动  组织内部  防范风险  
2012年第11期 《会计师》
邮政储蓄银行内部审计流程研究第57-58页
关键词: 邮储银行  内部审计  审计流程  
2013年第4X期 《会计师》
混合所有制企业内部审计应用研究第47-48页
关键词: 混合所有制企业  内部审计  审计流程  
2016年第23期 《会计师》
财务报表审计与内部控制审计整合研究第196-197页
关键词: 整合审计  审计费用  审计流程  
2019年第13期 《中国商论》
知识管理实施的第一步——知识审计第598-602页
关键词: 知识管理  知识审计  知识经济  审计团队  审计流程  
2004年第05期 《情报科学》
小型会计师事务所审计质量控制研究第160-162页
关键词: 小型会计师事务所  审计质量控制  审计流程  
2018年第22期 《合作经济与科技》
对集团化运作的审计思路及未来审计发展方向的几点看法第42-43页
关键词: 集团化运作  审计思路  审计方向  大庆石油管理局  集团化企业  内部审计监督  审计流程  
2005年第04期 《大庆社会科学》
大数据下高校财政审计流程创新第95-98页
关键词: 大数据平台构建  创新财政  审计流程  
大型商业银行数据式审计的质量控制探讨第58-62页
关键词: 审计质量控制体系  大型商业银行  数据式审计  控制环节  审计模式  审计标准  审计流程  过程控制  
2014年第07期 《农村金融研究》
基层审计人才心理压力对审计绩效的影响与对策第34-35页
关键词: 审计人才  审计绩效  心理压力  基层审计工作  审计流程  心理因素  审计判断  心理资本  
2019年第18期 《人才资源开发》
创新驱动审计职能转型第58-59页
关键词: 审计流程  职能转型  创新驱动  内部审计机构  质量控制  先进集体  办事处  日常管理  
2019年第09期 《中国农村金融》