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医院内部审计探析
第62-63页
关键词: 医院内部审计 内部审计工作 卫生系统 审计机构 财务机构 内审职能 经济行为 内审机构
2007年第03期
《财务与金融》
发挥
内审职能
防范金融风险
第54-56页
关键词: 防范金融风险 内审职能 审计部门 经营中心 跟踪监督 查处力度 内部管理 经营行为 湖北省
2005年第10期
《中国内部审计》
成果
第78-78页
关键词: 内审职能 信用联社 稽核 张家港 财经 乌海市 协会 大学 教育 论文
2005年第01期
《中国内部审计》
重视发挥资产管理公司的
内审职能
第78-79页
关键词: 资产管理公司 内部控制 不良资产处置工作 内审职能 三大支柱 市场约束 稳健经营 新手 手段 过程
2005年第01期
《金融理论与实践》
会计事务所审计风险控制
第26-26页
关键词: 会计事务所 内审工作 内审职能 内审人员 内部审计风险 风险控制
2018年第06期
《环渤海经济瞭望》
企业内部控制体系现状及完善建议
第21-22页
关键词: 内部控制 体系现状 现代企业制度 经济活动 传统管理方式 内部审计 制度建设 内审职能 市场竞争 风险管理部门
2009年第S1期
《财会通讯》
新形势下供电企业内部审计如何为提升组织价值发挥作用
第208-209页
关键词: 企业内部审计 供电企业 组织价值 内部审计工作 反腐倡廉 规范经营 内审职能
2017年第11期
《中外企业家》
广东省地税局:加强内部审计
第15-15页
关键词: 内部审计 内审工作 广东省 内部审计工作 内审职能 纪检监察部门 内部监督 人员配备 财务部门 监督制约机制
2005年第06期
《中国纪检监察》
充分发挥
内审职能
作用 促进北京汽车工业健康发展
第41-42页
关键词: 北京 汽车工业 经济责任审计 内审职能 违规违纪 基本建设审计 内部审计工作 成绩 关心 克服
2005年第01期
《工业审计与会计》
发挥
内审职能
促进企业降本增效健康发展
第43-44页
关键词: 企业管理 公司 内审职能 骨干企业 汽车厂家 降本增效 机械工业 健康发展 新思路 社会效益
2005年第01期
《工业审计与会计》
发挥
内审职能
促进企业发展
第38-40页
关键词: 企业发展 内审职能 内部审计人员 2004年 经济效益审计 审计监督职能 集团公司 审计项目 工作思路 集团经济 年度计划 增收节支 管理建议 持续发展 完成率 金额
2005年第02期
《工业审计与会计》
基层央行开展绩效审计面临的问题及改进建议
第16-17页
关键词: 绩效目标 内审部门 央行内审 内审职能 审计问题 审计业务 内审人员 人民银行 审计对象 绩效评价
2017年第02期
《审计与理财》
新常态下企业内部审计应发挥更大作用
第68-69页
关键词: 内部审计 资源绩效 审计制度 内审工作 内审部门 内审人员 审计职能 审计组织体系 内审职能 审计流程
2016年第08期
《华北电业》
内部审计外部化的反向思考
第86-87页
关键词: 内部审计外部化 反向思考 内审职能
2006年第08期
《黑龙江对外经贸》
从委托关系看内部审计外部化的必要性
第27-28页
关键词: 内部审计外包 内部控制制度 审计独立性 内部审计部门 内部审计定位 内部审计职能 外部化 内审职能 外部审计
2006年第01期
《齐鲁珠坛》
基于新的职能定位的银行信贷资产质量审计
第44-45页
关键词: 信贷资产质量审计 商业银行 职能定位 信贷风险管理 内部审计部门 合规性审计 收入来源 业务收入 经济效益 内审职能
2006年第06期
《审计月刊》
基层央行内审工作的难点与对策——对哈尔滨市辖区县级人行内审工作的调查
第34-35页
关键词: 内审工作 基层央行 难点与对策 哈尔滨市 区县级 中央银行职能 内审职能
2006年第02期
《黑龙江金融》
内部审计外部化的反向思考
第86-87页
关键词: 内部审计外部化 反向思考 内审职能
2006年第08期
《对外经贸》
制约领导干部履职审计有效开展的因素分析
第63-64页
关键词: 审计目标 领导干部 内审职能 内审部门 履行职责 动态监督 政策制度 制约因素
2006年第09期
《吉林金融研究》
内部审计管理存在问题与对策
第93-94页
关键词: 内部审计管理 公司内部审计 内部审计人员 审计计划 审计部门 内部审计理论 审计准备 内审职能 审计报告 审计创新
2006年第7X期
《时代金融》
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