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期刊收录
出版地区
优化央行货币金融政策内审机制研究第26-29页
关键词: 货币金融政策  执行审计  内审制度  差异性需求  设计思路  
2018年第11期 《中国内部审计》
用心写出“专业水平”的建议第52-52页
关键词: 人大代表  内审机构  内审制度  审计领域  经济责任审计  监督合力  内部审计工作  
2019年第02期 《人民之声》
浅谈中小型铁路企业的集团化财务管理第44-45页
关键词: 集团化  全面预算管理  信息一体化  内审制度  绩效考核  
2019年第11期 《财会学习》
完善人民银行内审工作的思考第37-39页
关键词: 人民银行  内审制度  监督评价  
2004年第02期 《华北金融》
内审制度:学校自我评价的有效机制第39-43页
关键词: 自我评价  内审制度  实施流程  
2018年第11期 《教育导刊》
持续推动和加强内部审计 努力促进教育健康发展第38-41页
关键词: 部门内部审计  内审工作  内部审计机构  内部审计工作  内审制度  内审机构  委托审计  陕西省教育厅  
2019年第01期 《现代审计与经济》
卫生行业应加强内部审计工作第21-22页
关键词: 内审工作  内部审计工作  经济监督体系  财经法纪  内审制度  经济责任  经营  卫生行业  分析后  卫生系统  
企业内部审计风险的控制第114-114页
关键词: 内部审计风险  内审制度  人员素质  控制  内部审计  风险  企业  市场环境  审计质量  信息化  
2005年第15B期 《中国科技信息》
试析集团公司如何完善内审制度第131-131页
关键词: 集团公司  完善  内审制度  
2017年第06期 《财会学习》
从完善公司治理结构角度谈国企内部审计运行环境的优化第30-31页
关键词: 公司治理结构  企业内部审计  控制环境  运行  公司治理机构  优化  国企  内审制度  内部审计监督  国有企业  
2006年第01期 《现代会计》
我国股份制商业银行实行差别稽核制度的思考第64-64页
关键词: 商业银行  内审制度  差别稽核制度  
2007年第10期 《南方金融》
境外央企要定期内审第5-5页
关键词: 境外国有资产  内审制度  责任追究制度  资产损失  境外企业  境外投资  国资委  航油  监管  
2006年第04期 《财会学习》
谈出版业内审制度的完善第39-40页
关键词: 内审制度  出版业  内部审计  审计人员  审计机构  行业标准  审计方法  财政收支  
2006年第10期 《山西财税》
如何运用内审成果第69-70页
关键词: 内审制度  有效利用  
2006年第09期 《内蒙古煤炭经济》
加强企业内部审计工作之我见第26-26页
关键词: 内部审计工作  建立健全  企业内部审计  会计信息  内审制度  内部审计机构  内部控制  会计法  审计人员素质  加强  
完善内审制度建设 提高医院管理水平第39-41页
关键词: 医院  内审制度  管理水平  
2006年第06期 《中医药管理》
江苏东海:念好乡镇财政内审“三字经”第36-36页
关键词: 乡镇财政  内审制度  东海县  江苏省  会计信息质量检查  会计原始凭证  
2012年第16期 《财政监督》
创新财政监管机制 稳步推进绩效监督第23-24页
关键词: 财政监管机制  绩效监督  稳步推进  财政监督机制  政务公开  监管工作  阳光财政  内审制度  
2008年第09期 《财政监督》
企业财务风险防范措施研究第229-229页
关键词: 企业财务分析  防范措施  内审制度  负债比率  
2009年第19期 《现代经济信息》
事业单位财务内控制度的建立与健全第194-194页
关键词: 事业单位  内审制度  建立健全  
2011年第20期 《现代经济信息》