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上市公司内部控制信息披露问题探析第219-220页
关键词: 上市公司  内控信息  内控信息披露  
2020年第02期 《中国商论》
关于完善内部控制信息披露监管体系的建议第3-4页
关键词: 内部控制  信息披露监管  上市公司信息  会计师事务所  资本市场监管  执业质量  内控信息  准则建设  执业  
2012年第3X期 《会计师》
国有企业内部控制信息披露第82-82页
关键词: 内部控制信息披露  国民经济  企业内部控制  国有企业  内控信息  
2018年第15期 《今日财富》
上市公司内部控制信息披露效果及完善第80-81页
关键词: 内部控制信息披露  投资者  中小板  内部控制评价报告  上市公司  内部控制审计报告  内控信息  企业内部控制  
2018年第07期
内部控制审计对公司治理的作用研究第78-79页
关键词: 内部控制审计  公司治理  财务报表审计  内控信息  内部控制信息披露  内部控制评价报告  企业内部控制  内部控制审计报告  
2018年第07期
基于中小投资者视角的上市公司内控信息披露的研究第106-107页
关键词: 中小投资者  上市公司  内控信息  披露研究  
2014年第20期 《商业经济》
人民银行内部会计控制的现状、问题及对策第76-78页
关键词: 内部控制  人民银行  经济活动  选择风险  银行分支机构  内控信息  执行程序  风险评估  预算管理  职责权限  
2017年第03期 《吉林金融研究》
高校内部控制信息化建设第85-页
关键词: 高校内部控制  社会公共资源  综合体系  分配过程  信息化模式  信息技术  科教文卫  管控体系  管理系统  内控信息  
上市公司内部控制信息披露问题及相关阐述第29-30页
关键词: 内部控制信息  信息披露问题  证券市场  内控评价  企业经营效率  内控信息  经济管理  保证证券  实际执行情况  上海证券交易所  
财政部2016年内控工作要点第26-27页
关键词: 内控工作  内控建设  风险事件  内控信息  控制度  内控管理  内部控制  记录人  业务风险  调查询问  
2016年第01期 《工业审计与会计》
用信息化手段布下内控防线第123-124页
关键词: 银行信息系统  核心系统  业务管理  内控信息  现场检查  内部控制  风险管理  内部稽核  系统流程  内控管理  
2015年第01期 《银行家》
行政事业单位内部控制面临的困境及对策第50-53页
关键词: 内部控制  单位体制改革  国有资产管理  内控环境  信息沟通  最优化  自我评价报告  资源配置  内控信息  
2015年第03期 《齐鲁珠坛》
健全上市公司内部控制制度自身建设探析第250-250页
关键词: 内部控制  自身建设  信息披露问题  造假丑闻  自评报告  自我评价报告  投资决策  披露形式  会计事务所  内控信息  
2016年第15期 《财会学习》
“三位一体”沟通模式在内控全流程中的创新实践第10-10页
关键词: 内控建设  内控信息  
2016年第19期 《经济研究导刊》
基于公司治理的内控信息披露相关问题研究第95-97页
关键词: 公司治理  内控信息  披露  
浅析商业银行内部控制信息披露对策第245-246页
关键词: 商业银行  内控信息  披露  
2014年第17期 《现代经济信息》
内部控制信息披露的市场反应研究第216-216页
关键词: 内控信息  强制披露  自愿披露  市场反应  超额收益率  
2014年第14期 《现代经济信息》
我国企业内部控制信息的市场反应研究——基于2011年境内外同时上市的公司数据第80-83页
关键词: 内控信息  市场反应  强制披露  
2013年第S1期 《思想战线》
内部控制信息披露的市场反应——来自沪深股市的经验证据第14-25页
关键词: 内控信息  自愿披露  强制披露  市场反应  
2011年第02期 《会计与经济研究》
基于公司治理的内控信息披露相关问题研究第95-97页
关键词: 公司治理  内控信息  披露  
2009年第02期 《金融教育研究》