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我国上市公司内部审计的现状及改进意见——以晨鸣纸业为例第179-180页
关键词: 上市公司  内部审计  内部审计制度  内部审计监督  
2019年第31期 《全国流通经济》
新政府会计制度下事业单位内部控制的转变策略探讨第75-75页
关键词: 事业单位  内部审计监督  新政府会计制度  内部控制  
2019年第21期 《经济视野》
M家具集团公司内部控制存在的问题和改进建议第261-263页
关键词: 内部控制  风险评估  内部审计监督  信息化建设  
抚州市审计局首次召开全市内部审计工作会议第-F0003页
关键词: 副厅长  内部审计监督  内部审计工作  抚州市  新形势下  国家监督体系  审计  重要讲话  
2019年第12期 《审计与理财》
强化内部审计监督,杜绝假帐第85-86页
关键词: 内部审计监督  中国证监会  假帐  会计师事务所  立案调查  销售收入  虚增利润  管理部门  
集团管控中的财务集中管理模式分析第147-149页
关键词: 企业集团  财务集中管理模式  内部审计监督  集团管控  
2011年第01期 《中国高新科技》
论高校采购内部审计监督第46-47页
关键词: 内部审计监督  采购  效果性  内部审计人员  效率性  内部审计机构  货物  高校  学校  获取  
2004年第05期 《财务与金融》
健全企业内部控制制度 促进企业发展第335-336页
关键词: 内部控制制度  会计职责  内部审计监督  
2004年第11期 《图书情报导刊》
事业单位内部控制的系统建设研究——基于新会计制度下的思考第92-93页
关键词: 内部控制  新会计制度  财务管理  运营目标  会计工作  内部资金管理  内部审计监督  会计知识  预算管理  内部工作  
2015年第45期 《全国流通经济》
浅谈会计监督与内部审计监督第103-104页
关键词: 会计监督  内部审计监督  区别联系  
2016年第26期 《全国流通经济》
试论财会审核监督与内部审计监督第177-178页
关键词: 财会审核监督  内部审计监督  
2019年第18期 《全国流通经济》
浅析企业内部控制的现状和改进措施第87-88页
关键词: 内部控制  企业特性  特性介绍  内控环境  利润最大化  内部审计监督  企业组织  资金管理  控制度  组织结构  
2015年第42期 《全国流通经济》
加强企业财务管理的若干途径第30-31页
关键词: 财务管理  内部审计监督  核算标准  会计标准  合同管理制度  项目合同管理  内部控制  招标投标制度  管理工作质量  会计科目  
2015年第42期 《全国流通经济》
论边防部队如何发挥内部审计监督的反腐倡廉作用第149-149页
关键词: 边防部队  内部审计监督  反腐倡廉  
2017年第12期 《经济视野》
加强内部审计监督 促进电力企业廉政建设第183-183页
关键词: 电力行业  内部审计监督  廉政建设  
2014年第21期 《经济视野》
内部审计监督质量面临的问题和对策第-页
关键词: 审计  内部审计监督  问题  方法  
2014年第04期 《经济视野》
企业集团垂直内部审计管理体制的探讨第51-52页
关键词: 内部审计管理  内部审计制度  审计机构  内部管理制度  内审机构  内部审计人员  被审计单位  审计部门  内部审计监督  审计质量  
2012年第09X期 《会计师》
军队内部审计监督之我见第45-46页
关键词: 军队建设  内部建设  内部审计监督  
2014年第5X期 《会计师》
论企业内部控制的内外监督第24-25页
关键词: 企业内部控制  内部控制  信息使用者  内部审计监督  财会部门  注册会计师  外部监督  健全  依法  内部监督  
2005年第06期
我国企业内部审计现状及对策第44-45页
关键词: 企业内部审计  内部审计现状  内部审计工作  内部审计监督  法律法规建设  增效节支  市场竞争  企业制度  财经法纪  决策者  规范性  滞后  信息  维护  课题  国家  
2004年第09期 《管理观察》