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我国上市公司内部审计的现状及改进意见——以晨鸣纸业为例
第179-180页
关键词: 上市公司 内部审计 内部审计制度 内部审计监督
2019年第31期
《全国流通经济》
新政府会计制度下事业单位内部控制的转变策略探讨
第75-75页
关键词: 事业单位 内部审计监督 新政府会计制度 内部控制
2019年第21期
《经济视野》
M家具集团公司内部控制存在的问题和改进建议
第261-263页
关键词: 内部控制 风险评估 内部审计监督 信息化建设
2019年第10期
《中国乡镇企业会计》
抚州市审计局首次召开全市内部审计工作会议
第-F0003页
关键词: 副厅长 内部审计监督 内部审计工作 抚州市 新形势下 国家监督体系 审计 重要讲话
2019年第12期
《审计与理财》
强化
内部审计监督
,杜绝假帐
第85-86页
关键词: 内部审计监督 中国证监会 假帐 会计师事务所 立案调查 销售收入 虚增利润 管理部门
2009年第04期
《职业教育与区域发展》
集团管控中的财务集中管理模式分析
第147-149页
关键词: 企业集团 财务集中管理模式 内部审计监督 集团管控
2011年第01期
《中国高新科技》
论高校采购
内部审计监督
第46-47页
关键词: 内部审计监督 采购 效果性 内部审计人员 效率性 内部审计机构 货物 高校 学校 获取
2004年第05期
《财务与金融》
健全企业内部控制制度 促进企业发展
第335-336页
关键词: 内部控制制度 会计职责 内部审计监督
2004年第11期
《图书情报导刊》
事业单位内部控制的系统建设研究——基于新会计制度下的思考
第92-93页
关键词: 内部控制 新会计制度 财务管理 运营目标 会计工作 内部资金管理 内部审计监督 会计知识 预算管理 内部工作
2015年第45期
《全国流通经济》
浅谈会计监督与
内部审计监督
第103-104页
关键词: 会计监督 内部审计监督 区别联系
2016年第26期
《全国流通经济》
试论财会审核监督与
内部审计监督
第177-178页
关键词: 财会审核监督 内部审计监督
2019年第18期
《全国流通经济》
浅析企业内部控制的现状和改进措施
第87-88页
关键词: 内部控制 企业特性 特性介绍 内控环境 利润最大化 内部审计监督 企业组织 资金管理 控制度 组织结构
2015年第42期
《全国流通经济》
加强企业财务管理的若干途径
第30-31页
关键词: 财务管理 内部审计监督 核算标准 会计标准 合同管理制度 项目合同管理 内部控制 招标投标制度 管理工作质量 会计科目
2015年第42期
《全国流通经济》
论边防部队如何发挥
内部审计监督
的反腐倡廉作用
第149-149页
关键词: 边防部队 内部审计监督 反腐倡廉
2017年第12期
《经济视野》
加强
内部审计监督
促进电力企业廉政建设
第183-183页
关键词: 电力行业 内部审计监督 廉政建设
2014年第21期
《经济视野》
内部审计监督
质量面临的问题和对策
第-页
关键词: 审计 内部审计监督 问题 方法
2014年第04期
《经济视野》
企业集团垂直内部审计管理体制的探讨
第51-52页
关键词: 内部审计管理 内部审计制度 审计机构 内部管理制度 内审机构 内部审计人员 被审计单位 审计部门 内部审计监督 审计质量
2012年第09X期
《会计师》
军队
内部审计监督
之我见
第45-46页
关键词: 军队建设 内部建设 内部审计监督
2014年第5X期
《会计师》
论企业内部控制的内外监督
第24-25页
关键词: 企业内部控制 内部控制 信息使用者 内部审计监督 财会部门 注册会计师 外部监督 健全 依法 内部监督
2005年第06期
我国企业内部审计现状及对策
第44-45页
关键词: 企业内部审计 内部审计现状 内部审计工作 内部审计监督 法律法规建设 增效节支 市场竞争 企业制度 财经法纪 决策者 规范性 滞后 信息 维护 课题 国家
2004年第09期
《管理观察》
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