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国有企业内部审计不利因素影响及对策第46-49页
关键词: 内部审计管理  国有企业  经济发展新常态  企业内部审计  改进思路  影响及对策  不利因素  提升之道  
2019年第18期 《现代国企研究》
以风险为导向 健全审计管理 助力公司内控体系建设第135-136页
关键词: 国有企业改革  内部审计管理  企业经营模式  输配电价  集体企业  试点改革  红船精神  改革举措  
2019年第12期
关于铁路工程项目施工阶段内部审计管理的思考第207-207页
关键词: 铁路工程  施工  内部审计管理  思考  
2019年第07期 《纳税》
企业内部审计管理及其质量控制第101-102页
关键词: 企业  内部审计管理  质量控制  现状  
2016年第04期 《全国流通经济》
浅议内审体系对企业内部控制与监督的作用第77-78页
关键词: 内部控制  内部审计管理  内审工作  内审人员  市场经济体制  内部管理控制  内部审计人员  审计委员会  成本效益原则  内审机构  
2015年第24期 《全国流通经济》
企业集团垂直内部审计管理体制的探讨第51-52页
关键词: 内部审计管理  内部审计制度  审计机构  内部管理制度  内审机构  内部审计人员  被审计单位  审计部门  内部审计监督  审计质量  
2012年第09X期 《会计师》
省局(公司)党组中心组举行2008年第二专题集中学习第17-17页
关键词: 湖南烟草  张志刚  赵松  质量体系建设  省烟草专卖局  杨先杰  卷烟销售  现代烟草农业  内部审计管理  辅  
2008年第04期 《湖南烟草》
政策第4-5页
关键词: 企业会计准则  政策  内部审计管理  注册会计师  基金估值  违法行为  保险公司  第2号  
2008年第10期 《财会通讯》
上市公司内部审计中的问题及其改进第42-43页
关键词: 内部审计管理  审计委员会  审计定位  公司财务  公司章程  可操作性  
2007年第08期 《财会通讯》
医院内部审计档案管理的实现与探析第27-29页
关键词: 审计档案管理  医院内部审计  内部审计管理  审计管理模式  档案管理理念  档案管理体系  优化分析  系统化管理  
2019年第03期 《内蒙古统计》
加强医院内部审计促进医院财务管理第108-109页
关键词: 医院财务管理  医院内部审计  内部审计工作  内部审计管理  财务管理工作  资金运行  工作管理  资金流向  
2019年第11期
浅谈信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理第180-181页
关键词: 信息化环境  内部审计技术发展  内部审计管理  
2010年第12期 《经济师》
高校教育内部审计管理的创新与实践第78-80页
关键词: 内部审计管理  高校教育  实践  创新  高等教育事业  贪污腐败现象  社会服务  经济管理  
2017年第24期 《决策探索(下)》
鞍钢集团审计管理系统建设与实践第52-57页
关键词: 鞍钢集团公司  管理系统建设  集团审计  审计项目管理  综合业务管理系统  审计管理系统  内部审计管理  实践  
2017年第08期 《中国内部审计》
我国公立医院内部审计的现实困境与解决路径——基于问卷调查的分析第43-47页
关键词: 内部审计制度  内部审计人员  内部审计技术  内部审计管理  内部审计成效  
2017年第11期 《商业会计》
基层央行内审人员素质培养中亟待解决的问题第12-13页
关键词: 央行内审  内审人员  内部审计管理  信仰者  工作能力  四气  内审工作  人民银行  人员素质  培训师资  
2016年第09期 《审计与理财》
高职院校内部审计管理的优化对策分析第252-页
关键词: 高职院校  内部审计管理  优化对策  
2016年第15期 《经营管理者》
农商行内部控制审计路径选择第46-48页
关键词: 内部控制审计  农商行  内部审计管理  内部审计部门  风险导向  增值型  风险防控  价值增值  审计效率  审计人员  
2016年第10期 《中国农村金融》
现代商业银行制度下我国内部审计开展效益审计研究第66-67页
关键词: 现代商业银行制度  内部审计管理  效益审计  审计研究  财务信息披露  公司治理结构  内部审计工作  可持续发展  
2007年第10期 《广西金融研究》
短信平台第94-95页
关键词: 短信平台  经济责任审计  内部审计管理  南京审计学院  发展论坛  审计局  现场会  杭州市  
2007年第11期 《中国内部审计》