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国有企业内部审计不利因素影响及对策
第46-49页
关键词: 内部审计管理 国有企业 经济发展新常态 企业内部审计 改进思路 影响及对策 不利因素 提升之道
2019年第18期
《现代国企研究》
以风险为导向 健全审计管理 助力公司内控体系建设
第135-136页
关键词: 国有企业改革 内部审计管理 企业经营模式 输配电价 集体企业 试点改革 红船精神 改革举措
2019年第12期
关于铁路工程项目施工阶段
内部审计管理
的思考
第207-207页
关键词: 铁路工程 施工 内部审计管理 思考
2019年第07期
《纳税》
企业
内部审计管理
及其质量控制
第101-102页
关键词: 企业 内部审计管理 质量控制 现状
2016年第04期
《全国流通经济》
浅议内审体系对企业内部控制与监督的作用
第77-78页
关键词: 内部控制 内部审计管理 内审工作 内审人员 市场经济体制 内部管理控制 内部审计人员 审计委员会 成本效益原则 内审机构
2015年第24期
《全国流通经济》
企业集团垂直
内部审计管理
体制的探讨
第51-52页
关键词: 内部审计管理 内部审计制度 审计机构 内部管理制度 内审机构 内部审计人员 被审计单位 审计部门 内部审计监督 审计质量
2012年第09X期
《会计师》
省局(公司)党组中心组举行2008年第二专题集中学习
第17-17页
关键词: 湖南烟草 张志刚 赵松 质量体系建设 省烟草专卖局 杨先杰 卷烟销售 现代烟草农业 内部审计管理 辅
2008年第04期
《湖南烟草》
政策
第4-5页
关键词: 企业会计准则 政策 内部审计管理 注册会计师 基金估值 违法行为 保险公司 第2号
2008年第10期
《财会通讯》
上市公司内部审计中的问题及其改进
第42-43页
关键词: 内部审计管理 审计委员会 审计定位 公司财务 公司章程 可操作性
2007年第08期
《财会通讯》
医院内部审计档案管理的实现与探析
第27-29页
关键词: 审计档案管理 医院内部审计 内部审计管理 审计管理模式 档案管理理念 档案管理体系 优化分析 系统化管理
2019年第03期
《内蒙古统计》
加强医院内部审计促进医院财务管理
第108-109页
关键词: 医院财务管理 医院内部审计 内部审计工作 内部审计管理 财务管理工作 资金运行 工作管理 资金流向
2019年第11期
浅谈信息化环境下的内部审计技术发展与
内部审计管理
第180-181页
关键词: 信息化环境 内部审计技术发展 内部审计管理
2010年第12期
《经济师》
高校教育
内部审计管理
的创新与实践
第78-80页
关键词: 内部审计管理 高校教育 实践 创新 高等教育事业 贪污腐败现象 社会服务 经济管理
2017年第24期
《决策探索(下)》
鞍钢集团审计管理系统建设与实践
第52-57页
关键词: 鞍钢集团公司 管理系统建设 集团审计 审计项目管理 综合业务管理系统 审计管理系统 内部审计管理 实践
2017年第08期
《中国内部审计》
我国公立医院内部审计的现实困境与解决路径——基于问卷调查的分析
第43-47页
关键词: 内部审计制度 内部审计人员 内部审计技术 内部审计管理 内部审计成效
2017年第11期
《商业会计》
基层央行内审人员素质培养中亟待解决的问题
第12-13页
关键词: 央行内审 内审人员 内部审计管理 信仰者 工作能力 四气 内审工作 人民银行 人员素质 培训师资
2016年第09期
《审计与理财》
高职院校
内部审计管理
的优化对策分析
第252-页
关键词: 高职院校 内部审计管理 优化对策
2016年第15期
《经营管理者》
农商行内部控制审计路径选择
第46-48页
关键词: 内部控制审计 农商行 内部审计管理 内部审计部门 风险导向 增值型 风险防控 价值增值 审计效率 审计人员
2016年第10期
《中国农村金融》
现代商业银行制度下我国内部审计开展效益审计研究
第66-67页
关键词: 现代商业银行制度 内部审计管理 效益审计 审计研究 财务信息披露 公司治理结构 内部审计工作 可持续发展
2007年第10期
《广西金融研究》
短信平台
第94-95页
关键词: 短信平台 经济责任审计 内部审计管理 南京审计学院 发展论坛 审计局 现场会 杭州市
2007年第11期
《中国内部审计》
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