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出版地区
内控制度存在问题分析与认识第24-25页
关键词: 企业内部控制  内部控制制度评审  供销社  内控制度  公司  存在问题  山西  观点  活动  
2005年第01期 《中国内部审计》
市场经济环境下高校设备采购管理及监督第119-120页
关键词: 高校设备采购  内部控制制度评审  校企联合  
2019年第15期 《中国市场》
企业信息化下的审计特点研究第43-44页
关键词: 企业信息化  审计风险  内部控制制度评审  审计独立性  事中实时动态审计  审计人员  
2004年第04期 《商业会计》
浅谈现代企业内部控制制度评审的步骤第198-199页
关键词: 内部控制制度  内部控制制度评审  控制环境  会计系统  控制程序  符合性测试  
2007年第06期 《经济师》
中国机械工业审计学会2004年工作总结暨2005年工作设想第6-7页
关键词: 中国机械工业审计学会  2004年  2005年  工作设想  工作总结  现代企业管理制度  内部控制制度评审  审计工作会议  现代企业制度  国有企业改革  内部审计工作  十六大精神  工作目标  企业服务  信息交流  
2005年第02期 《工业审计与会计》
审计风险的控制与防范第25-26页
关键词: 审计风险  防范  注册会计师审计  内部控制制度评审  会计报表  审计意见  社会公众  职业责任  
2011年第02期 《财务与会计》
扬州市内部审计协会举办后续教育培训班第94-94页
关键词: 内部审计协会  后续教育  扬州市  培训班  内部控制制度评审  内部审计人员  岗位资格证书  内部审计质量  
2008年第11期 《中国内部审计》
开展内部控制制度评审的做法及成效第72-73页
关键词: 内部控制制度评审  广西壮族自治区  农村信用社联合社  做法  企业经济效益  企业管理  制度执行  企业目标  
2009年第01期 《中国内部审计》
内部控制制度评审第75-75页
关键词: 内部控制制度评审  经济资源  会计信息  经济行为  经济活动  内部分工  控制职能  制度健全  
2011年第32期 《职业圈》
企业内部控制制度评审问题研究第25-30页
关键词: 内部控制制度评审  内部审计人员  2008年  管理活动  财政部  证监会  
2010年第05期 《工业审计与会计》
浅谈内部审计风险第64-64页
关键词: 内部审计风险  内部控制制度评审  财务收支审计  内部审计工作  经济效益审计  单位内部  现代企业  经济责任审计  
内部控制制度评审第75-75页
关键词: 内部控制制度评审  经济资源  会计信息  经济行为  经济活动  内部分工  控制职能  制度健全  
2011年第32期 《现代企业文化》
审计风险的控制与防范第25-26页
关键词: 审计风险  防范  注册会计师审计  内部控制制度评审  会计报表  审计意见  社会公众  职业责任  
2011年第02期 《绿色财会》