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内控制度存在问题分析与认识
第24-25页
关键词: 企业内部控制 内部控制制度评审 供销社 内控制度 公司 存在问题 山西 观点 活动
2005年第01期
《中国内部审计》
市场经济环境下高校设备采购管理及监督
第119-120页
关键词: 高校设备采购 内部控制制度评审 校企联合
2019年第15期
《中国市场》
企业信息化下的审计特点研究
第43-44页
关键词: 企业信息化 审计风险 内部控制制度评审 审计独立性 事中实时动态审计 审计人员
2004年第04期
《商业会计》
浅谈现代企业
内部控制制度评审
的步骤
第198-199页
关键词: 内部控制制度 内部控制制度评审 控制环境 会计系统 控制程序 符合性测试
2007年第06期
《经济师》
中国机械工业审计学会2004年工作总结暨2005年工作设想
第6-7页
关键词: 中国机械工业审计学会 2004年 2005年 工作设想 工作总结 现代企业管理制度 内部控制制度评审 审计工作会议 现代企业制度 国有企业改革 内部审计工作 十六大精神 工作目标 企业服务 信息交流
2005年第02期
《工业审计与会计》
审计风险的控制与防范
第25-26页
关键词: 审计风险 防范 注册会计师审计 内部控制制度评审 会计报表 审计意见 社会公众 职业责任
2011年第02期
《财务与会计》
扬州市内部审计协会举办后续教育培训班
第94-94页
关键词: 内部审计协会 后续教育 扬州市 培训班 内部控制制度评审 内部审计人员 岗位资格证书 内部审计质量
2008年第11期
《中国内部审计》
开展
内部控制制度评审
的做法及成效
第72-73页
关键词: 内部控制制度评审 广西壮族自治区 农村信用社联合社 做法 企业经济效益 企业管理 制度执行 企业目标
2009年第01期
《中国内部审计》
内部控制制度评审
第75-75页
关键词: 内部控制制度评审 经济资源 会计信息 经济行为 经济活动 内部分工 控制职能 制度健全
2011年第32期
《职业圈》
企业
内部控制制度评审
问题研究
第25-30页
关键词: 内部控制制度评审 内部审计人员 2008年 管理活动 财政部 证监会
2010年第05期
《工业审计与会计》
浅谈内部审计风险
第64-64页
关键词: 内部审计风险 内部控制制度评审 财务收支审计 内部审计工作 经济效益审计 单位内部 现代企业 经济责任审计
2010年第06期
《经济技术协作信息》
内部控制制度评审
第75-75页
关键词: 内部控制制度评审 经济资源 会计信息 经济行为 经济活动 内部分工 控制职能 制度健全
2011年第32期
《现代企业文化》
审计风险的控制与防范
第25-26页
关键词: 审计风险 防范 注册会计师审计 内部控制制度评审 会计报表 审计意见 社会公众 职业责任
2011年第02期
《绿色财会》
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