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做好国有企业内部
控制审计
的对策
第270-270页
关键词: 国有企业 控制审计 对策建议
2019年第19期
《纳税》
我国企业内部
控制审计
现状及相关建议
第86-86页
关键词: 企业 内部 控制审计 相关建议
2019年第03期
《经济视野》
论内部
控制审计
与财务报表审计的整合
第-页
关键词: 控制审计 报表审计
2013年第24期
《经济视野》
信息化对大宗商品企业内部
控制审计
的影响分析
第13-14页
关键词: 信息化 大宗商品 企业内部 控制审计
2018年第21期
《管理观察》
浅谈高校内部
控制审计
的难点及其突破路径
第219-219页
关键词: 高校 控制审计 难点 突破路径
2018年第04期
《中国市场》
行政事业单位内部
控制审计
概念框架构建
第76-76页
关键词: 行政 事业单位 控制审计
2019年第02期
《知识经济》
风险导向下的内部
控制审计
分析
第312-312页
关键词: 风险导向 风险评估 控制审计
2018年第30期
《现代企业文化》
基于建筑工程项目管理的
控制审计
研究
第141-142页
关键词: 建筑管理 工程项目 内部管控 控制审计
2017年第22期
《管理观察》
内部
控制审计
存在的问题与对策
第244-页
关键词: 企业 内部 控制审计 采购业务
2017年第13期
《中国市场》
基于治理视角的高校内部
控制审计
探讨
第30-30页
关键词: 治理视角 高校 控制审计
2017年第10期
《西部素质教育》
建筑工程项目管理的
控制审计
第126-127页
关键词: 建筑工程 管理控制 控制审计
2015年第24期
《现代经济信息》
企业内部控制会计电算化下的审计策略分析
第263-264页
关键词: 会计电算化 企业内部 控制审计 策略分析
2016年第05期
医院内部审计与成本核算存在的问题与对策研究
第167-168页
关键词: 医院财务 控制审计 财务核算 问题 对策
2016年第05期
会计电算化对企业内部
控制审计
的影响
第125-125页
关键词: 会计电算化 企业 控制审计
2008年第11期
《科技风》
计算机网络环境下医院内部控制与审计的探讨
第93-94页
关键词: 医院信息 控制审计
2011年第10X期
《改革与开放》
内部审计质量控制
第84-85页
关键词: 内部审计质量 控制审计 工作质量
2016年第06期
《商场现代化》
企业内部
控制审计
问题分析
第260-260页
关键词: 企业 控制审计 监督
2014年第20期
《财经界》
探析会计电算化下的企业内部
控制审计
策略
第320-320页
关键词: 会计电算化 企业 控制审计
2015年第15期
《财经界》
试析行政单位内部财务控制与管理
第197-197页
关键词: 行政单位 财务系统 控制审计
2015年第29期
《财经界》
加强国有企业内部
控制审计
第79-页
关键词: 国有企业 内部 控制审计
2015年第9Z期
《中外企业家》
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