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以风险管理为导向的企业内部控制研究
第33-36页
关键词: 企业内部控制 复式记账法 内部牵制 社会发展史 舞弊行为 风险管理 职务分离 初级形式
2019年第12期
《山西财税》
我国会计控制现状剖析
第55-57页
关键词: 会计控制 企业管理 内部牵制 职务分离 会计发展 经营权 股份公司 国会 中国 理论
2005年第03S期
《合作经济与科技》
信息保密赋
第59-59页
关键词: 信息保密 效率损失 企业价值 信息安全 职务分离 审查意见 公文 官僚
2019年第03期
《深交所》
论完善企业的内部控制制度
第111-112页
关键词: 企业内部控制制度 内部控制制度 职务分离 现代企业管理 内控体系 完善 实施情况 健全 阶段 构筑
2004年第04期
《安阳工学院学报》
浅谈企业货币资金的内部控制
第174-175页
关键词: 货币资金 内部控制 职务分离 授权审批
2019年第01期
《财会学习》
企业应收账款的审计方法
第50-51页
关键词: 企业 应收账款 审计方法 应收账款明细账 控制测试 内部控制 注册会计师 对账单 职务分离 被审单位 授权审批
2006年第04期
《财会通讯》
重大会计差错更正的操纵及其治理
第10-12页
关键词: 重大会计差错更正 企业风险管理 治理 操纵 企业内部 企业战略目标 相互关联 管理过程 控制活动 职务分离
2005年第12期
加强企业内部控制的探析
第42-43页
关键词: 内部控制 职务分离 诚信
2004年第07期
《商业经济》
加强企业内部控制制度的思考
第169-169页
关键词: 企业内部控制制度 社会主义市场经济 2000年7月 市场竞争 竞争实力 经济效益 职务分离 会计工作 执行程序 重大事项 内部审计 财产清查 实质内容 新修订 浪潮 改革
2005年第07X期
《集团经济研究》
集团公司的内部控制研究
第28-29页
关键词: 内部控制 集团公司 20世纪40年代 科学管理方法 内部牵制 管理制度 存在差异 管理实践 职责分工 会计工作 审批手续 复核制度 会计资料 组织结构 职务分离 管理化 现代化 各国 经营 经济
2005年第07期
《集团经济研究》
浅淡企业的内部会计控制制度
第59-60页
关键词: 职务分离 适当授权 有效控制
2007年第08S期
《职业圈》
建立反腐长效机制要从监督制约机制入手
第10-12页
关键词: 内部监督制约机制 反腐 商业贿赂 政府采购活动 易感人群 采购机构 职务分离 职务犯罪
2006年第11期
《国有资产研究》
浅谈企业内部控制的局限性
第31-31页
关键词: 企业内部控制 内部管理控制 内部会计控制 系统观点 组织结构 职务分离 业务程序
2007年第19期
《经济技术协作信息》
对企业内部会计控制制度的几点思考
第35-35页
关键词: 内部会计控制制度 企业内部会计控制 内部会计控制体系 职务分离 财务会计部门 相互牵制原则 岗位设置 科学合理
2006年第32期
《经济技术协作信息》
企业内部控制局限性的探讨
第25-25页
关键词: 企业内部控制 局限性 内部管理控制 内部会计控制 系统观点 组织结构 职务分离 业务程序
2006年第21期
《经济技术协作信息》
建立反腐长效机制要从监督制约机制入手
第10-12页
关键词: 内部监督制约机制 反腐 商业贿赂 政府采购活动 易感人群 采购机构 职务分离 职务犯罪
2006年第11期
《中国政府采购》
如何加强企业内控制度提高会计信息质量
第56-57页
关键词: 企业内控制度 会计信息质量 单位内部会计监督制度 内部控制 持续健康发展 管理工作 职务分离
2007年第10B期
《决策探索(下)》
浅淡企业的内部会计控制制度
第59-60页
关键词: 职务分离 适当授权 有效控制
2007年第08S期
《现代企业文化》
加强内部会计控制 提高企业管理水平
第2-3页
关键词: 内部会计控制 职务分离 授权批准 会计记录控制 稽核与审计
2010年第1X期
《经营管理者》
从内控角度看集团公司的采购管理
第111-112页
关键词: 采购业务 舞弊制衡 职务分离
2014年第17期
《管理观察》
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