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期刊收录
出版地区
以风险管理为导向的企业内部控制研究第33-36页
关键词: 企业内部控制  复式记账法  内部牵制  社会发展史  舞弊行为  风险管理  职务分离  初级形式  
2019年第12期 《山西财税》
我国会计控制现状剖析第55-57页
关键词: 会计控制  企业管理  内部牵制  职务分离  会计发展  经营权  股份公司  国会  中国  理论  
2005年第03S期 《合作经济与科技》
信息保密赋第59-59页
关键词: 信息保密  效率损失  企业价值  信息安全  职务分离  审查意见  公文  官僚  
2019年第03期 《深交所》
论完善企业的内部控制制度第111-112页
关键词: 企业内部控制制度  内部控制制度  职务分离  现代企业管理  内控体系  完善  实施情况  健全  阶段  构筑  
2004年第04期 《安阳工学院学报》
浅谈企业货币资金的内部控制第174-175页
关键词: 货币资金  内部控制  职务分离  授权审批  
2019年第01期 《财会学习》
企业应收账款的审计方法第50-51页
关键词: 企业  应收账款  审计方法  应收账款明细账  控制测试  内部控制  注册会计师  对账单  职务分离  被审单位  授权审批  
2006年第04期 《财会通讯》
重大会计差错更正的操纵及其治理第10-12页
关键词: 重大会计差错更正  企业风险管理  治理  操纵  企业内部  企业战略目标  相互关联  管理过程  控制活动  职务分离  
2005年第12期
加强企业内部控制的探析第42-43页
关键词: 内部控制  职务分离  诚信  
2004年第07期 《商业经济》
加强企业内部控制制度的思考第169-169页
关键词: 企业内部控制制度  社会主义市场经济  2000年7月  市场竞争  竞争实力  经济效益  职务分离  会计工作  执行程序  重大事项  内部审计  财产清查  实质内容  新修订  浪潮  改革  
2005年第07X期 《集团经济研究》
集团公司的内部控制研究第28-29页
关键词: 内部控制  集团公司  20世纪40年代  科学管理方法  内部牵制  管理制度  存在差异  管理实践  职责分工  会计工作  审批手续  复核制度  会计资料  组织结构  职务分离  管理化  现代化  各国  经营  经济  
2005年第07期 《集团经济研究》
浅淡企业的内部会计控制制度第59-60页
关键词: 职务分离  适当授权  有效控制  
2007年第08S期 《职业圈》
建立反腐长效机制要从监督制约机制入手第10-12页
关键词: 内部监督制约机制  反腐  商业贿赂  政府采购活动  易感人群  采购机构  职务分离  职务犯罪  
2006年第11期 《国有资产研究》
浅谈企业内部控制的局限性第31-31页
关键词: 企业内部控制  内部管理控制  内部会计控制  系统观点  组织结构  职务分离  业务程序  
对企业内部会计控制制度的几点思考第35-35页
关键词: 内部会计控制制度  企业内部会计控制  内部会计控制体系  职务分离  财务会计部门  相互牵制原则  岗位设置  科学合理  
企业内部控制局限性的探讨第25-25页
关键词: 企业内部控制  局限性  内部管理控制  内部会计控制  系统观点  组织结构  职务分离  业务程序  
建立反腐长效机制要从监督制约机制入手第10-12页
关键词: 内部监督制约机制  反腐  商业贿赂  政府采购活动  易感人群  采购机构  职务分离  职务犯罪  
2006年第11期 《中国政府采购》
如何加强企业内控制度提高会计信息质量第56-57页
关键词: 企业内控制度  会计信息质量  单位内部会计监督制度  内部控制  持续健康发展  管理工作  职务分离  
2007年第10B期 《决策探索(下)》
浅淡企业的内部会计控制制度第59-60页
关键词: 职务分离  适当授权  有效控制  
2007年第08S期 《现代企业文化》
加强内部会计控制 提高企业管理水平第2-3页
关键词: 内部会计控制  职务分离  授权批准  会计记录控制  稽核与审计  
2010年第1X期 《经营管理者》
从内控角度看集团公司的采购管理第111-112页
关键词: 采购业务  舞弊制衡  职务分离  
2014年第17期 《管理观察》