HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0
首页 论文大全 企业内部控制系统论文 列表
期刊分类
期刊收录
出版地区
信息技术对企业内部控制要素的影响第73-75页
关键词: 企业内部控制系统  信息技术环境  内部控制要素  经营管理政策  企业信息环境  要素构成  资产安全  经营效率  
2006年第05期 《财务与金融》
企业内部控制系统设计之我见第67-68页
关键词: 企业内部控制系统  设计  内部控制体系  软件系统  硬件系统  统一性  计提  
2010年第01期 《会计师》
浅谈企业内部控制中的问题及对策第99-101页
关键词: 企业内部控制系统  企业经营目标  会计信息资料  内部控制要素  控制工作  资产安全  用科学  
2018年第06期 《经营管理者》
企业内部审计组织机构的设置及职能初探第36-36页
关键词: 企业内部审计  组织机构  职能  设置  现代企业制度  企业内部控制系统  重要组成部分  现代企业管理  内部审计制度  重要环节  经济活动  增收节支  加强管理  经济效益  社会经济  组织形式  公司制  
2005年第03期 《大庆社会科学》
企业内部控制强化措施第39-39页
关键词: 企业内部控制系统  企业管理者  市场经济  竞争程度  企业需要  企业内控  企业财务  工作经验  
浅谈企业内部控制第65-65页
关键词: 企业内部控制系统  内部人控制  控制环境  内部控制制度  
2019年第04期 《现代国企研究》
如何构建银行类企业内部控制系统第59-62页
关键词: 企业内部控制系统  银行  经营目标  组成部分  企业管理  企业安全  损失风险  内部规则  财务  
2005年第09期 《上海企业》
内部控制整体框架理论——COS0报告第12-13页
关键词: 企业内部控制系统  整体框架  框架理论  报告  经营观念  控制意识  基本前提  市场竞争  管理水平  
2005年第08B期 《会计之友》
基于科层理论的企业内部控制系统构建第15-18页
关键词: 企业内部控制系统  系统构建  内部控制框架  组织行为学  组织经济学  开放理性  论证分析  经营者  
2007年第02期 《财会通讯》
略论资本经营中出资者的会计控制措施第56-56页
关键词: 内部会计控制制度  出资者  资本经营  企业内部控制系统  会计信息真实性  被投资企业  企业经营目标  建立健全  审计人员  生产经营  
2005年第11A期 《商业会计》
浅议改制后国有企业内部审计的职能转变第45-46页
关键词: 企业内部审计  国有企业改制  职能转变  改制后  企业内部控制系统  内部审计职能  组成部分  经济活动  增收节支  
2005年第10A期 《商业会计》
企业内部控制系统的要素分析第38-39页
关键词: 企业内部控制系统  企业管理  会计信息质量  企业财务  风险防范控制  业绩评价  信息系统控制  控制环境  
2005年第09A期 《商业会计》
浅谈加强行政单位内部审计的几个问题第31-32页
关键词: 内部审计  行政单位  企业内部控制系统  现代企业管理  单位内部  审计  活动  改革  
2005年第03期 《中国审计》
内部审计在企业管理中的作用第44-45页
关键词: 企业管理  内部审计  企业内部控制系统  现代企业制度  法人治理结构  资产保值增值  内部约束机制  注意力转移  经营管理  提高效益  
2005年第11期 《审计与理财》
企业政工与人力资源管理工作的难点和对策第57-57页
关键词: 人力资源管理工作  企业发展  政工  企业内部控制系统  高素质人才  经济持续  市场环境  综合素养  
如何加强铁路企业资金管理第53-53页
关键词: 企业资金管理  铁路企业  企业内部控制系统  内部控制建设  企业流动资金  资金管理水平  内部控制制度  财务管理  
推进全面预算管理 提升企业核心竞争力第48-48页
关键词: 企业核心竞争力  全面预算管理  企业内部控制系统  全面预算控制  经营活动  投资活动  预算安排  财务活动  
关于企业内部控制系统的内部审计关键问题解析第25-页
关键词: 企业内部控制系统  内部审计  问题  
2015年第1Z期 《经营管理者》
构建企业内部控制系统第12-14页
关键词: 企业内部控制系统  内部会计控制规范  coso报告  内部控制理论  内部控制框架  巴塞尔协议  商业银行业  企业系统  要素构成  财政部  
2006年第03X期 《合作经济与科技》
COSO委员会组织内部控制监督项目研究第13-13页
关键词: 企业内部控制系统  coso委员会  监督  项目研究  组织  内部审计人员  控制信息  整体框架  
2007年第07期 《中国内部审计》