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小处室大身手

作者:鞍钢集团审计部投资审计处违规金额企业价值投资风险投资审计工作鞍钢集团工程结算审计处增收节支

摘要:鞍钢集团审计部投资审计处目前编制共5人,2014至2016年共完成重大审计类项目35项,发现问题金额38.38亿元,其中审减工程结算款7.14亿元、促进增收节支5205.87万元、揭示损失浪费金额11.21亿元、违规金额4.55亿元、其他金额11.93亿元;发现问题515条,提出建议245条,移交案件线索14项,并通过审计报告提出有针对性的审计建议和整改要求,跟踪问题整改成效显著,为企业增加效益7.66亿元。同时,完善相关制度25项,处罚责任人63人次,有效履行了推动企业合规经营、防范重大风险及增加企业价值的职能,为鞍钢集团提升工程管理水平、降低工程投资和防范投资风险作出了重要贡献,集团公司主要领导均对工程投资审计工作给予高度评价。

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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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