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高校内部控制、内部审计与纪检监察联动运行机制研究

作者:薛贵岐; 李彩霞; 马春玲内部控制内部审计纪检监察联动运行机制

摘要:近年来,为预防腐败、保证国有资产安全完整,内部控制建设及运行受到学术界与实务界的广泛关注。本文从内部控制“两层面、六模块”入手,通过剖析高校内部审计与纪检监察体系,提出构建高校内部控制、内部审计与纪检监察联动运行机制的相关建议。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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