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深挖疑点广调查巨款转移无遁形

调查内部审计服务持续健康发展管理漏洞经营风险有效防范监督职能

摘要:为有效防范并化解公司经营风险,及时堵塞管理漏洞,提高管理水平,充分发挥内部审计服务监督职能,保障公司持续健康发展,2014年,云南电网有限责任公司(以下称“公司”)结合内外部审计、检查和调查揭示的问题情况,决定在公司内开展专项审计,以基层单位成本费用开支情况为重点。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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