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基层人民银行权力清单运行审计探析

作者:陈海棠人民银行权力清单依法行政内部控制内部审计

摘要:随着我国全面推进依法行政,各部门加快建立完善本部门的权力清单,与此相应的内部控制对权力运行的审计也日益重要.本文从基层人民银行的角度揭示行政权力运行审计中的常见问题,分析行政执法审计的典型案例,对如何开展权力清单审计提出优化策略.

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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