HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

浅析高校科研经费内部审计清单制

作者:杨怀伟 陈琛高校科研经费内部审计清单制

摘要:本文从审计角度,讨论加强科研经费内部审计的必要性,继而分析科研经费管理存在的问题,结合清单革命,提出建设"权力清单"、"责任清单"、"负面清单",借助三项"清单"规范科研经费管理,提高科研经费使用效益,推动科研工作提质增效。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

杂志详情