作者:陈美琪内审质量内部审计质量审计工作莲都区质量提升内审工作操作规程实施程序
摘要:2014年,浙江省丽水市莲都区审计局根据全省审计工作“质量提升年”活动要求,通过“三个突出”,强力提升内部审计质量。一是突出规范行为。莲都区强调制度保障,不断加强内审工作规范化建设,结合实际制定《莲都区内部审计操作规程》,对审计实施程序、审计取证、审计底稿的编制、审计文书、审计档案的归档等进行规范。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
省级期刊
人气 30389 评论 61
部级期刊
人气 24420 评论 45
人气 24117 评论 62
CSSCI南大期刊、北大期刊
人气 19154 评论 58