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内部审计在企业运营机制中的创新做法

作者:潘仙珠 毋敏娟内部审计理论企业运营机制创新审计工作程序传化集团审计法规标准规划团队发展

摘要:传化集团内部审计,始终以内部审计法规制度和内部审计理论为指导,高标准规划、高起点运作,加快国际化、规范化、科学化步伐。为更好地实现内部审计的职能目标和团队发展目标,几年来,传化集团从优化内部审计组织结构、规范内部审计工作程序、

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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