作者:郭少明 刘春光深圳市燃气集团业务流程审计案例收款管理用户管道气抄表集团公司
摘要:【案例介绍】 为挖掘审计深度,拓宽审计广度,深圳市燃气集团股份有限公司在国内同行中率先开展了业务流程审计,并结合经营中的热点和焦点问题,选择了对民用户业务流程及收款管理进行专项审计。业务流程专项审计是对公司业务某一重要环节或领域进行的深入审查,以便深刻掌握这一环节或领域所存在的问题和隐患,提出整改意见和建议,满足集团公司精细化管理的需要。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
省级期刊
人气 30383 评论 61
部级期刊
人气 24418 评论 45
人气 24100 评论 62
CSSCI南大期刊、北大期刊
人气 19142 评论 58