HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

兴平市审计局召开2011年度市直部门(单位)预算执行审计内部审计自查工作会议

作者:岳小琴预算执行审计内部审计审计局兴平市单位自查财政资金使用效益审计项目计划

摘要:为了不断深化预算执行审计,扩大预算执行审计覆盖面,促进部门(单位)完善内部管理,规范财务行为,加强廉政建设,提高财政资金使用效益,陕西省兴平市审计局安排未列入2011年预算执行审计项目计划的10个市直部门(单位)开展预算执行审计内部审计自查,

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

杂志详情