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江苏自动化研究所开展对所属10个子公司内部控制制度建设与执行情况审计调查

内部控制制度审计自动化研究所审计调查制度建设执行情况子公司江苏纪检监察部门

摘要:为进一步加强对所属子公司的监管,促进各子公司规范发展,江苏自动化研究所积极探索开展内部控制制度审计的方法和手段。近期,该所审计与纪检监察部门组成联合调查组,对下属10个子公司内部控制制度建设与执行情况进行审计调查。调查内容主要涉及公司决策机制、人力资源管理、财务管理、资产管理和合同管理六个方面。通过调查,基本摸清下属公司内部控制的基本情况,为下一步有针对性地完善各公司内部规章制度、加强内部控制制度建设提供了依据。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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