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调整思路 探索创新 为集团增加价值

金田集团探索创新调整价值内部控制审计专项审计调查内部审计制度基本建设项目

摘要:宁波金田集团(以下简称集团)于2004年成立审计部,目前开展的审计类型主要包括内部控制审计、经营审计、基建项目结算审计、部门职责履行情况审计、价格审计、财务审计、承包绩效审计、能源审计和专项审计调查等,先后制定了《内部审计制度》、《管理审计实施办法》、《基本建设项目审计实施办法》、

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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