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中国科学院监察审计局印发五项内部审计规范性文件

内部审计质量控制中国科学院规范性文件审计局印发监察审计指南经营性资产

摘要:近日,中国科学院监察审计局印发了《中国科学院科研项目审计指南》、《中国科学院经营性资产审计指南》、《中国科学院委托审计工作管理办法》、《中国科学院后续审计管理办法》、《中国科学院内部审计质量控制办法》五项内部审计规范性文件。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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