审计发展企业内部民营内部控制制度领导决策服务子公司强化管理挖掘潜力
摘要:宁波华翔电子股份有限公司(以下简称公司)内部审计部自2006年8月成立以来,在进一步健全内部控制制度,强化管理,查违纠偏,挖掘潜力,降低生产成本,提高经济效益和为领导决策服务等方面发挥了积极的作用。根据公司点多面广,内部审计任务重、工作量大这一实际情况,内部审计部在制订审计计划中抓住重点,有的放矢,突出对重点子公司,重点问题的审计,扎扎实实地开展工作。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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