内部控制评审工作银行青岛部门负责人防范风险支行行长风险隐患业务主管
摘要:8月18日,青岛银行召开了全行首次内部控制评审工作会议。总行分管领导、各部门负责人、分支行行长等70余人参加了会议。参加评审的各业务主管部门负责人对管理存在的漏洞和风险隐患、本条线及柜面操作防范、自查自纠的方法和机制是否完善等进行了剖析,全方位地查找问题的根源及危害,提出防范风险的具体措施和完善内部控制的具体目标。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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