作者:吴艺 吕雪莲 曾昭岭内部控制体系万丰奥特控股集团内部控制管理法人治理结构内部控制制度实践过程风险管理审计监督
摘要:万丰奥特控股集团(以下简称万丰)内部控制管理在经营实践过程中积极探索和实践,初步形成了“以法人治理结构为基础、内部控制制度为前提、风险管理为重点、审计监督为主线、信息沟通为支撑”的内部控制体系。在构建内部控制体系中注重处理好五种关系。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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