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山东省监狱管理局成立审计委员会

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摘要:近日,山东省监狱管理局根据内部审计工作规定的有关要求,成立了审计委员会,委员会由局领导和审计室、纪委监察室、组织人事处、规划建设处、经济运行处等部门负责同志组成。审计委员会的主要职责:指导全省监狱系统内部审计工作;研究审议内部审计工作规定、制度;签署内部审计工作计划、规划;参加或者列席本单位及所属单位重大投资、资产处置、资金调度和其他重要经营管理决策等会议召开与审计事项有关的专门会议;听取内部审计机构开展重大项目审计以及审计成果利用、问题整改等情况汇报。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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