作者:刘娟医院内部审计关注民生连云港市人民临床药师2009年审计范围管理部门
摘要:2009年,江苏省连云港市第二人民医院内部审计科拓宽审计范围,关注民生,对医生合理用药方面进行审计。第二人民医院内部审计科邀请了有经验的临床药师、医疗管理部门人员及临床一线医生共同审查,构建费用监督立体网络,并将审计情况在科主任例会上公示,做到该收则收,不该收的一分不收。同时,完善病人投诉制度,及时解决病人提出的问题。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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