内部审计协会金融业厦门市内部控制体系信息化建设有机融合福建省秘书长
摘要:前不久,福建省厦门市内部审计协会金融小组召开研讨会。协会会长范俊球、秘书长王庭亮参加会议。会议围绕金融业如何加强内部控制体系建设、信息化建设与内部控制体系建设的有机融合等开展讨论和交流。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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