HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

三泰公司预算编制内部控制案例及分析

作者:李三喜管理咨询公司企业内部控制预算编制案例介绍2009年集团内部管理目标控制政策

摘要:【案例介绍】2009年10月7日至10月26日,三泰集团内部审计部联合管理咨询公司组成的内部控制项目组(以下简称项目组),依据“企业内部控制基本规范》等有关规定,在了解三泰公司预算编制情况的基础上,确定预算管理目标,识别预算编制方面的风险点和明确控制点、控制部门及控制措施,制定控制政策,优化预算编制步骤。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

杂志详情