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景宁县内部审计协会加强对内部审计工作的指导

作者:潘蔷薇 潘例内部审计工作内部审计协会景宁县财务收支管理教育系统会计核算中心社会影响力审计小组

摘要:近年来,浙江省丽水市景宁县内部审计协会进一步加强对内部审计工作的指导,规范内部审计工作,逐步提高内部审计的社会影响力。一是指导教育系统建立长效机制,强化系统内部审计工作,抽调了督导室、财务室以及县教育会计核算中心人员组成三个审计小组,对全县镇级以上13所学校的教育收费、财务收支管理等方面进行了全面审计。通过内部审计,规范了教育系统各单位的财务管理,

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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