HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

连云港市内部审计研讨工作再获省协会通报表彰

作者:许翠娥内部审计协会连云港市通报表彰内部审计理论内部审计人员内部控制体系优秀论文

摘要:江苏省连云港市内部审计协会按照省内部审计协会的要求,认真组织全市内部审计人员积极参与江苏省2009年内部审计理论研讨,经过精心策划、周密安排和层层审核,共提交40篇论文。日前,省内部审计协会《关于2009年全省内部审计与内部控制体系建设理论研讨获奖情况的通报》,连云港市有32篇论文获奖,其中,一等奖1篇,二等奖3篇,三等奖9篇,优秀论文提名奖19篇。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

杂志详情