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三泰公司治理结构内部控制案例及分析

作者:李三喜公司治理结构企业内部控制案例介绍管理咨询公司集团内部关键控制点审计部财政部

摘要:[案例介绍]2009年1月16日至2月21日,三泰集团内部审计部联合管理咨询公司,依据财政部、审计署等五部委的《企业内部控制基本规范》等有关规定,对三泰集团控股的三泰公司治理结构内部控制进行设计,并确定三泰公司治理结构方面的风险点、关键控制点及控制措施。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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