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秦山三核内部审计模式

作者:张志辉秦山第三核电有限公司内部审计模式全面风险管理组织机构公司章程工作机制直接领导安全运营

摘要:一.组织机构和工作机制 秦山第三核电有限公司(以下简称公司)根据《公司章程》设立独立的机构——审计处(如图1所示),由总经理部直接领导。审计处以“思想领先、文化引领、强基固本、安全运营、对标一流、追求卓越、遵循规律、创新发展”的指导思路,围绕中心、服务大局、突出重点,务实有效地开展内部审计和全面风险管理两项工作。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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