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陕西省内部审计师协会召开理论研讨和论文评审会

内部审计师协会陕西省分行评审会中国人民银行西安分行论文企业内部控制体系内部控制评价信息技术审计

摘要:近日,陕西省内部审计师协会在西安召开2009年度理论研讨暨论文评审会。经协会学术委员会评审,同意推荐西安秦华天然气有限公司郭文萍撰写的《基于现代内部审计的企业内部控制体系建设研究》、工商银行陕西省分行刘有政和农业银行陕西省分行董会娥撰写的《商业银行内部控制评价效应分析及对策》、中国人民银行西安分行课题组撰写的Ⅸ信息技术审计内部控制评价与思考》、

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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