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咸宁市内部审计协会召开现场经验交流会

现场经验交流会内部审计协会咸宁市烟草专卖局财务收支审计内部控制制度中央企业部门负责人

摘要:7月2日,湖北省咸宁市内部审计协会组织市烟草专卖局(公司)、驻咸中央企业、市直单位内部审计部门负责人共30余人召开现场经验交流会。市烟草专卖局(公司)审计科介绍了经验:一是领导重视,营造和谐的审计文化;二是主动转型,为企业提供增值性服务;三是开拓进取,不断创新大额物资采购、广告促销和项目投资审讥四是抓住重点,着力提高同级财务收支审计、预算审计和内部控制制度评审质量;五是完善制度,将19个内部审计管理制度和办法汇编成书。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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