作者:邓峰内部控制风险质量管理审计工作湖北中国移动通信集团经验制度建设审计计划
摘要:中国移动通信集团湖北有限公司(以下简称湖北移动)内部审计部从制度建设、审计计划、审计方式、审计方法、审计结论、跟踪和整改等环节入手,全面加强对内部控制风险审计工作的质量管理,保证了审计效果,得到了管理层的充分肯定。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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