作者:王红波 翟光伟民营企业发展服务企业审计部创新之路集团公司内部控制审计经营管理增值型审计
摘要:宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称集团)审计部成立之初,引进高端专业人才加盟,尝试进入管理审计领域,在实践上强调内向性服务和增值型审计两大特征。集团审计部紧紧围绕企业发展的中心工作,服务企业的发展大局和发展目标,按照国际内部审计标准,以规范管理、增加效益、防范风险为宗旨,以经营管理和内部控制审计为重点,建立起对集团公司营运全方位、全过程的监控体系,
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社