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开创大连港集团内部审计新局面

作者:王桂玲 于杰大连港集团有限公司内部审计部门审计成果质量财务收支审计生产经营过程内部审计监督防范经营风险业务管理

摘要:大连港集团有限公司(以下简称集团)内部审计部门,紧紧围绕集团中心工作,按照“全面审计,突出重点,解剖典型,跟踪落实”的工作方针,以审计创新为动力,以提升审计成果质量为核心,以加强审计业务管理为基础,以“人、法、技”建设为保障,从查找管理薄弱环节入手,在全面开展财务收支审计的基础上,突出管理审计,加强生产经营过程管控,强化参、控股企业审计,深化工程项目全过程审计,积极探索上市公司审计模式,充分发挥了内部审计监督、评价与服务的职能,在防范经营风险,提升集团控制力,保障集团资产安全与完整,提高经济效益等方面发挥了积极的作用,曾多次荣获国家、省、市内部审计先进单位称号。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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