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平阳县审计局出台内部审计工作指导和监督办法

作者:刘思利内部审计工作监督办法平阳县审计局出台内部审计机构行政事业单位联系点制度

摘要:为了加强与县属单位内部审计机构的联系,提高内部审计业务指导和监督水平,推进内部审计法制化、规范化和现代化,在广泛征求内部审计机构意见的基础上,浙江省平阳县审计局制定出台了《平阳县内部审计工作指导和监督办法》(试行)和《平阳县审计局内部审计工作联系点制度》。《平阳县内部审计工作指导和监督办法》明确了对县所属行政事业单位、金融机构和国有企业、国有控股企业、社会团体等内部审计工作的业务指导和监督。《平阳县审计局内部审计工作联系点制度》要求县审计局加强与内部审计机构结对联系,开展信息沟通、

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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