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三泰焦化装置安全隐患改造工程财务管理情况审计(续)

作者:李三喜工程财务管理审计内容安全隐患管理情况改造工程装置焦化内部审计实务

摘要:【案例分析】 1、三泰集团审计部对三泰焦化装置安全隐患改造工程财务管理审计内容较全面,符合《建设项目内部审计实务指南》的要求。《建设项目内部审计实务指南》第四十二条规定,财务管理审计主要包括以下内容:建设资金筹措的审计;资金支付及账务处理的审计;竣工决算的审计。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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