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云南省内部审计机构参与预算执行审计

预算执行审计内部审计机构云南省财政预算执行情况预算单位公用经费离退休人员审计方案

摘要:日前,云南省农科院等5个单位内部审计机构按照云南省审计厅统一制定的审计方案,对本单位2007年财政预算执行情况进行审计,并向下延伸审计20个单位,取得明显成效。审计共发现财政预算下达不及时923.68万元,预算单位未向下级预算单位下达预算批复3300万元,人员工资经费支出和离退休人员医药费经费挤占公用经费1728.14万元,培训费、材料费和职称评审工本费未入账15620.1万元.往来款长期挂账5960.34万元,坏账损失未及时清理500万元,

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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