内部审计师协会内部审计工作甘肃省中国内部审计协会服务年度工作计划内部审计机构信息化环境
摘要:一、2007年工作情况 1、认真组织理论课题研讨,推进内部审计工作转型与创新发展。按中国内部审计协会统一布置,将“信息化环境下的内部审计”和“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”两个理论课题的研讨列入了年度工作计划,认真组织实施。全省内部审计机构推荐符合要求的论文25篇,经请有关专家审阅筛选,推荐7篇论文参加评选交流,取得了较好成绩。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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