HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

利用信息技术开发人民银行内部控制评审系统的思路及效果

银行内部控制信息技术开发评审系统利用人民信息技术应用信息技术手段应用平台

摘要:一、利用信息技术开发人民银行内部控制评审系统的思路 将信息技术应用于内部控制,建立一个内部控制应用平台,利用信息技术手段对各分支机构和部门的内部控制状况进行审查和评价,以保证内部控制执行的效果,提高内部控制质量。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

杂志详情